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老師 我們是建筑公司 給材料供應商付款了25萬 由于其他原因 對方不給我們開票了 我們財務上應該怎么處理 涉及什么稅費呢

2024-04-28 20:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-28 20:32

借工程施工 貸銀行存款25 正常做成本 匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶2214 追問 2024-04-28 20:33

匯算時調(diào)增 只交所得稅吧 老師

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齊紅老師 解答 2024-04-28 20:34

你好對的 是這么做的

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借工程施工 貸銀行存款25 正常做成本 匯算清繳調(diào)增
2024-04-28
您好,支付無法取得發(fā)票的,一般不能稅前扣除
2024-04-08
你們之間有合同,并且是對公支付的不?
2024-02-04
不建議把發(fā)票開給供應商。支付材料款時計入工程施工等成本科目,取得發(fā)票正常認證抵扣。收到補貼款沖減工程施工成本。確認收入時按 10 萬計。發(fā)票是采購材料用于自身裝修業(yè)務的憑證,材料已用于門店裝修,無需退票給供應商。
2025-02-19
你好,是暫時沒有發(fā)票今后會取得發(fā)票入賬,還是確定不會取得發(fā)票入賬了??
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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