沒有那樣的處理方式哈。按會計制度規(guī)定做賬
老師,你好,我公司是一般納稅人,這個月進項票稅額大于銷項稅額,進項稅額留了一部分到下個月,做賬的時候只有一張票,這張分兩次抵扣的票該怎么入賬做憑證,謝謝
老師你好,我想請問一下,這個月收到發(fā)票有幾張沒勾選的,要怎么入賬
老師:請問一下,我上月預(yù)收了部分加工費30%,賬務(wù)做了預(yù)收。本月收到加工費的60%,且本月開了全額發(fā)票,還余10% 的質(zhì)保金未收,我本月該怎么做賬呢。
請問老師做本月收入時,本月收到的現(xiàn)金一部分會存入賬戶,另一部分留到下個月存入賬戶,這另一部分的現(xiàn)金金額算本月收入嗎?
老師你好,請問我公司收到一張加工費的發(fā)票,想留一部分金額到下個月入賬,我怎么做賬?
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
哦,我入賬時,借委托加工貸銀行,最終結(jié)轉(zhuǎn)到成本,是這樣的嗎
最后收回貨的時候轉(zhuǎn)入庫存商品
我們只是付加工費的
那么完工后銷售轉(zhuǎn)入成本就是