你好,是支付給第三方,做其他應收款。
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借:其他應收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調么,還是說在領導信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調賬的話,可能會被查的話,要怎么調啊
老師 2個公司交接 A公司賬上有應付保證金7000元。由于交接錢被轉到B公司了,但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄??? A是物業(yè) B是運營公司。以前是一個老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉到運營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了,然后跟運營對賬,他們就把7000轉過來了
老師好!有一筆業(yè)務我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應付款-法人,這樣下來,其他應付款一直存在貸方余額的,所以資產負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄;但從這個月開始,其他應付款科目就變成了借方有余額,那在資產負債表中應該怎樣反映呢?是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產那邊的其他應收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,我想問個問 公司車輛要交養(yǎng)路費,一位管理成人員,想要賺中間的差價,所以他要先把錢打到公司先行墊付交一年的養(yǎng)路費,就可以享受優(yōu)惠兩個月的差價,我們公司還是照常交一年的,一年是100元,他直接把錢打到公司賬戶,交付一年的養(yǎng)路費,付就只要付80元就行 公司還是正常付100元,,這樣,我要怎么做分錄 我這樣的, 第一筆收到 借庫存現(xiàn)金 80 貸其他應付……某人80 交付養(yǎng)路費時 借預付賬款…養(yǎng)路費 貸銀行 然后每個月攤銷 借制造費用 貸預付賬款…養(yǎng)路費 每個季度支付墊付款 借其他賬款…某人 貸庫存現(xiàn)金 賺錢的差價 他需要找油料抵他賺的差價 借管理費用(優(yōu)惠報銷) 貸庫存現(xiàn)金 感覺好復雜,有啥好的簡便賬務處理不
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現(xiàn)金
我還在你的賬戶,只不過是凍結不能使用的其他貨幣資金。