同學(xué)您好 完工成本是什么呢?以上分錄做完,應(yīng)該就結(jié)束了吧

老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產(chǎn)的,我家財務(wù)軟件和業(yè)務(wù)軟件不通,入庫和出庫需要手工在財務(wù)軟件記賬,我外采這些做賬是根據(jù)供應(yīng)商付款單做借庫存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會計根據(jù)業(yè)務(wù)軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務(wù)軟件,但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數(shù)量與金額,這樣財務(wù)軟件在庫存商品這里做重復(fù),而且這個外采的付款,一般都是橫跨好幾個月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫后再付10%尾款,而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預(yù)估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準確的總貨款,我們再根據(jù)已付的款項付最后的尾款
公司剛成立不久,做的食品銷售,賣面包,粽子。軟件記賬。 1,四月份沒有記原材料,所以沒有庫存。像面粉,雞蛋,油,粽葉,江米,蜜棗蛋黃等原材料沒有數(shù)量的。包括使用數(shù)量都是沒有的。庫存商品是買的鵝蛋30個90元進貨,全部銷售出去了,賣了120元。 2,買的所有原材料都記在生產(chǎn)成本里了,四月份的生產(chǎn)成本是10萬元。 3,主營業(yè)務(wù)收入是8920元。 4,沒有成本金額。 5,主營業(yè)務(wù)收入面包是8000元,主營業(yè)務(wù)收入粽子是800元。主營業(yè)務(wù)收入鵝蛋120元。 可是到月底結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候該怎么做啊?哪位老師能實質(zhì)性的幫幫忙?!把借貸關(guān)系,金額寫明了!我實在是撓頭了!在這里拜謝了!
一個庫存商品的賬面余額是240,計提跌價60,現(xiàn)在200將其賣出去。我做分錄,銷售時是借銀行存款226貸主營業(yè)務(wù)收入200,銷項稅額26。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,我就奇怪了,借主營業(yè)務(wù)成本這里,我是寫240呢?還是180呢?不明白。
我們是賣車的,現(xiàn)在有4輛車去年11份放在別人那里賣,財務(wù)軟件記的應(yīng)收賬款,做了銷售出庫,現(xiàn)在退還給我們門面店在賣,后面不開走了,我是要進銷存做退貨,財務(wù)軟件1.應(yīng)收賬款 -87200 主營業(yè)務(wù)收入-87200 2.主營業(yè)務(wù)成本-45132.72 庫存商品-45132.72 是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)的完工成本也做負數(shù),
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?聯(lián)營商給我們開商品發(fā)票?我們會計說的只確認收入聯(lián)營,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,掛應(yīng)付賬款,那這個分錄咋做的呢?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
是每月賣的車輛結(jié)轉(zhuǎn)的完工成本,借庫存商品 貸原材料 生產(chǎn)成本-工資 生產(chǎn)成本-電泳 生產(chǎn)成本-油漆 生產(chǎn)成本-生產(chǎn)成本
還需要做這一步的負數(shù)嗎
您說的其他的車輛是吧,正常做結(jié)轉(zhuǎn)就行了
當月賣這4臺當時也正常結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要做負數(shù)嗎
我看前任會計都是當月銷售哪些車輛,然后就結(jié)轉(zhuǎn)那些車輛的完工成本
這些成本放在庫存商品中就可以,不用再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
意思前面講的發(fā)生那筆退貨不用做結(jié)轉(zhuǎn)完工成本的負數(shù)是嗎
貨物都完工了,正常要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的,貴公司未結(jié)轉(zhuǎn)的做法 其實是不對的
有做結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和結(jié)轉(zhuǎn)完工成本
我是想問前面講的有退貨,結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本做了負數(shù)后,結(jié)轉(zhuǎn)的完工成本要做負數(shù)嗎
不做負數(shù)了,明白了沒?