您好!這個(gè)是實(shí)際繳納的稅額/不含稅收入
老師好。當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入=增值稅稅負(fù)率,此當(dāng)中的 當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 是含稅還是不含稅?
老師,增值稅稅負(fù)率就是本年累計(jì)應(yīng)交增值稅/本年累計(jì)收入,這當(dāng)中的收入是指主營業(yè)務(wù)收入嗎,包含其他業(yè)務(wù)收入嗎
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問稅負(fù)率計(jì)算中的應(yīng)納增值稅除以當(dāng)期銷售收入是含稅收入還是不含稅收入
老師好,本期收入為負(fù)數(shù),怎么報(bào)增值稅呢
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
謝謝 你的解答
你好!不用客氣的了
系統(tǒng)檢測到本月數(shù)電藍(lán)字票開具數(shù)量與稅局電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)不一致,為了保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,自動(dòng)從電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行了數(shù)電票修復(fù)下載。 數(shù)電票修復(fù)下載回來的數(shù)據(jù)如下列表所示,請(qǐng)進(jìn)行查看確認(rèn)
4月我開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是去年12月份開的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在系統(tǒng)提示這個(gè)信息 5月份申報(bào)稅時(shí)怎么處理呢?系統(tǒng)檢測到本月數(shù)電藍(lán)字票開具數(shù)量與稅局電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)不一致,為了保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,自動(dòng)從電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行了數(shù)電票修復(fù)下載。
你好!你讀入銷項(xiàng)申報(bào)就行。 不過負(fù)數(shù)也要讀入。