同學(xué)你好 不用 直接四月原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄就可以
老師,我們單位4月份車輛維修費(fèi)160元(對(duì)公轉(zhuǎn)賬),7月份打電話說發(fā)票開錯(cuò)了,要把4月份開的160元發(fā)票要回去重開,金額沒錯(cuò),只是他自己的稅率錯(cuò)了,不影響我的賬。但是重開的發(fā)票就是7月份的了,我把重開這張發(fā)票放在4月份可以嗎?用不用文字說明???感謝老師。
老師,我們4月28是收到一份增值稅專票,然后5月份申報(bào)增值稅的時(shí)候正常抵扣了,可是銷售方在沒有通知我們的情況下把這張票作廢了,然后又在5月份重新開了這張票。后來銷售方說是在4月30號(hào)就將這張票作廢了,可是我們5月份正常抵扣了這一部分稅費(fèi),我問一下這個(gè)5月份重新開的這張票能不能入到4月份的賬里面?
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師:我想問下:3月份開的發(fā)票,正常入費(fèi)用賬了,4月份發(fā)現(xiàn),這個(gè)發(fā)票,把我們的稅號(hào)開錯(cuò)了。然后4月份重新開了,那3月的這筆費(fèi)用要調(diào)整嗎?
老師,快遞公司給我們公司開發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我們的稅號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)字母,今年1月和3月的發(fā)票都開錯(cuò)了一個(gè)字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對(duì)方重開了正確的過來,現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時(shí)間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對(duì)嗎?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,進(jìn)口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎?直接填寫嗎
請(qǐng)問老師建筑業(yè),每個(gè)項(xiàng)目的材料發(fā)票進(jìn)入的比較早,沒有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
你好老師,公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費(fèi),需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
您好,我們是二手車銷售公司,就是有時(shí)候在車管所開了發(fā)票,是我們公司的車賣出,然后車管所代開的,那需要公司申報(bào)增值稅嗎?但是車管所那份發(fā)票已經(jīng)在車管所報(bào)了稅了。還有一種就是我們開了一份電子普票,去到車管所后車管所又幫忙開了一份二手車發(fā)票這個(gè)也是我們自己申報(bào)增值稅?
企業(yè)A轉(zhuǎn)讓所占部分B企業(yè)的股權(quán)給C,開具什么發(fā)票給C,稅率是?除了這個(gè)還要交什么稅?
那這筆分錄合計(jì)下來,金額就是0
一筆負(fù)數(shù),再一筆和負(fù)數(shù)一樣的正數(shù),是嗎?
對(duì)的 是這樣操作的哦