您好,這個(gè)的話,是需要申報(bào)的,要這樣申請(qǐng)的

華天公司為增值稅一般納稅企業(yè),主要生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品,適用增值稅率13%,所得稅稅率25%,城建稅教育費(fèi)附加略。該公司2018年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的成本16萬(wàn)元,銷售價(jià)格40萬(wàn)元,專用發(fā)票注明增值稅68萬(wàn)元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,提貨單已交給買方。貨款及增值稅款尚未收到。(2)當(dāng)年分配并發(fā)放職工工資40萬(wàn)元,其中生產(chǎn)工人工資24萬(wàn)元,車間管理人員工資8萬(wàn)元,企業(yè)管理人員工資8萬(wàn)元。(3)本年出租一臺(tái)設(shè)備,取得租金收入8萬(wàn)元。(4)本年度計(jì)提固定資產(chǎn)折舊8萬(wàn)元,其中生產(chǎn)車間的固定資產(chǎn)折舊5萬(wàn)元,廠部的固定資產(chǎn)折舊2萬(wàn)元,出租設(shè)備的折舊1萬(wàn)元。(5)用銀行存款支付廣告費(fèi)用1萬(wàn)元。(6)經(jīng)批準(zhǔn)處理財(cái)產(chǎn)清查中的賬外設(shè)備一臺(tái),估計(jì)原價(jià)3萬(wàn)元,七成新。則華天公司2008年度利潤(rùn)表的下列報(bào)表項(xiàng)目金額為:(1)營(yíng)業(yè)收入()元;(2)營(yíng)業(yè)成本()元;(3)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)()元;(4)利潤(rùn)總額()元;(5)所得稅費(fèi)用()元;(6)凈利潤(rùn)()元。
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒(méi)了 報(bào)表上卻沒(méi)有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開始換人報(bào)稅了 但沒(méi)有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤(rùn)表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來(lái) 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒(méi)有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
老師你好,我是一個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人公司,今年5月份匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅一萬(wàn)多,但是科目做到了未分配利潤(rùn)里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不上,于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)手動(dòng)更改了,但是3季度沒(méi)有改,這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報(bào)表嗎?
請(qǐng)熟悉私募基金公司賬務(wù)和稅務(wù)的老師進(jìn)! 公司是私募管理人,有2個(gè)產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問(wèn)下申報(bào)增值稅的時(shí)候,一個(gè)是我們收取的管理費(fèi),屬于主營(yíng)業(yè)務(wù),還有一個(gè)是產(chǎn)品收益,這個(gè)產(chǎn)品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無(wú)關(guān),只不過(guò)我們作為產(chǎn)品納稅義務(wù)人,需要申報(bào)這部分的增值稅,我想問(wèn)下這種實(shí)務(wù)中,如果資管收益超過(guò)500萬(wàn),是不是會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務(wù)相關(guān)政策和12366解答的,都沒(méi)有正面回復(fù)這個(gè)的,而且小規(guī)模申報(bào)表不會(huì)區(qū)分自營(yíng)和資管的,是合并申報(bào)的,看不到區(qū)分 而且對(duì)管理人來(lái)說(shuō),所得稅是只申報(bào)管理費(fèi)收入的,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致
請(qǐng)問(wèn)老師,收到這個(gè)短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,按年計(jì)征的應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報(bào),不涉及稅款也需零申報(bào),請(qǐng)通過(guò)電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐”按時(shí)辦理,如有疑問(wèn)請(qǐng)查看鏈接中“按年計(jì)征的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅注意事項(xiàng)”。為幫助您更好的享受各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國(guó)家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請(qǐng)您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請(qǐng)問(wèn)我們公司都是認(rèn)繳,沒(méi)有實(shí)繳實(shí)收資本,需要做零申報(bào)嗎
優(yōu)惠稅種一欄為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅
老師往來(lái)賬目詢證函是什么意思?說(shuō)大白話,有沒(méi)有模板???
企業(yè)匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損,可以彌補(bǔ)一部分嘛?例如23年虧損10萬(wàn),24年盈利5萬(wàn),可以只彌補(bǔ)以前年度虧損3萬(wàn),按照盈利2萬(wàn)元補(bǔ)交企業(yè)所得稅嘛?剩余虧損可以可以在以后年付進(jìn)行彌補(bǔ)嘛?
老師,為啥計(jì)算印花稅還要扣附加稅
您好老師,養(yǎng)殖場(chǎng)是個(gè)體工商戶,定期定額,需要交什么稅呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,平價(jià)轉(zhuǎn)讓是不是不交所得稅,需要準(zhǔn)備什么資料
行政事業(yè)單位應(yīng)付職工薪酬科目下設(shè)置工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)二級(jí)科目嗎?
怎么合理降低個(gè)稅繳納 有什么方法嘛
老師我是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在買了臺(tái)設(shè)備回來(lái),設(shè)備合同總價(jià)款因?yàn)?50.5首付了50.05萬(wàn),36期每期152500元,租金總額549萬(wàn),發(fā)票是每個(gè)月付款后每個(gè)月開回15.25萬(wàn)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)入賬分錄怎么做?
外貿(mào)公司申請(qǐng)退稅時(shí)申報(bào)批次是什么意思?該如何填?關(guān)聯(lián)號(hào)又是什么意思?如何填?


老師好,這樣的情況怎么樣處理能避稅或盡可能少交稅?因?yàn)楸旧磉€在虧損
這樣的話,除非就是暫估一些成本,再估一些成本費(fèi)用