借:管理費用-招待費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
業(yè)務(wù)招待費開的專用發(fā)票,分錄借銷售費用業(yè)務(wù)招待費 16824.69,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2187.21,貸銀行存款19011.9,借銷售費用業(yè)務(wù)招待費2187.21,貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2187 21,這樣對嗎?
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費用-招待費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:銀行存款 2、3月補(bǔ)充分錄: 借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出) 3、申報表附表二填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
老師,招待費中有專票,做的分錄是,借 管理費用—招待費 應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅
借:管理費用-招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 老師,招待費做了進(jìn)項稅,接下來應(yīng)該怎么改?
業(yè)務(wù)招待費發(fā)票,借管理費用業(yè)務(wù)招待費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸記其他應(yīng)付款,,不可以抵扣進(jìn)項,那這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額怎處理?
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
這個發(fā)票還要認(rèn)證嗎?
都那樣做了就要認(rèn)證才跟申報表一致