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業(yè)務(wù)招待費開的專用發(fā)票,分錄借銷售費用業(yè)務(wù)招待費 16824.69,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出2187.21,貸銀行存款19011.9,借銷售費用業(yè)務(wù)招待費2187.21,貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出2187 21,這樣對嗎?

2022-06-27 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-27 14:19

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶7906 追問 2022-06-27 14:27

那我增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺這賬票應(yīng)該怎么操作

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:31

抵扣勾選,然后你申報的時候做了鏡像,再做進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7906 追問 2022-06-27 14:33

我沒做抵扣勾選,我只接做不抵扣勾選也可以吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:34

如果你做不抵扣勾選的話,直接加稅合計做賬就可以的,不用做進項,然后再做轉(zhuǎn)出了。

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快賬用戶7906 追問 2022-06-27 14:40

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:42

不用客氣,工作愉快。

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你好,對的是的,是這么做的。
2022-06-27
可以的,沒問題的,賬務(wù)處理完全正確。
2022-03-15
你好,送人也是和招待一樣的,不體現(xiàn)應(yīng)交稅費,全部計入費用。
2021-04-08
你好,首先先說你這個憑證哈,你這個憑證,咱應(yīng)該是借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,這是小企業(yè)會計準則的。然后呢,你做完這個憑證以后,嗯,你結(jié)轉(zhuǎn)的那個結(jié)轉(zhuǎn)稅款的那個憑證倒是沒錯。
2022-05-23
同學(xué)你好 這些分錄對的
2021-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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