1好不可以的,你帳上修改了沒有?你賬上如果去年的沒有修改,直接在今年調(diào)整賬務(wù)處理有問題。
老師,去年的報(bào)表因?yàn)闋I(yíng)業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,導(dǎo)致今年未分配利潤(rùn)年初數(shù)錯(cuò)誤,該怎么辦?
我去年年底資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟期末數(shù)差額跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不想等,當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn),匯算清繳也做了,現(xiàn)在數(shù)據(jù)改不了,今年同樣問題,資產(chǎn)負(fù)債表差額跟利潤(rùn)表利潤(rùn)總額數(shù)字不想等,去年數(shù)據(jù)已經(jīng)改不了,今年有什么辦法補(bǔ)救嘛
老師請(qǐng)教下去年的報(bào)表有財(cái)務(wù)今年可以直接修改嗎?修改了之后今年年初數(shù)和去年期末數(shù)據(jù)不一致怎么辦?
您好 申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)數(shù)據(jù)有誤 現(xiàn)在是直接在申報(bào)表中修改還是不管它 要去大廳修改?
老師,請(qǐng)問軟件出現(xiàn)錯(cuò)誤,去年資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì),做的賬務(wù)沒有問題。今年一季度報(bào)表時(shí)把這些數(shù)據(jù)在報(bào)表里調(diào)整過來可以嗎?
老師有人說對(duì)方是個(gè)體戶,不方便開發(fā)票,這句話對(duì)嗎?個(gè)體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請(qǐng)問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請(qǐng)問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
老師是去年填錯(cuò)了
賬上是正確的,填寫的不對(duì)嗎?如果是的話去更正申報(bào)。
老師,去年的期末數(shù)據(jù)更正了,數(shù)據(jù)顯示已導(dǎo)入,但是我看今年的報(bào)表年初數(shù)據(jù)還是錯(cuò)誤數(shù)據(jù),這個(gè)是要我手動(dòng)更改嗎?
看下能直接修改嗎?能修改的可以直接修改。
好的謝謝老師
不用客氣,周末愉快。