不會的,這個實際沒有業(yè)務的,不影響。
我們公司有這樣的情況,開始讓包工頭去開票來,他們工人怕麻煩,不想去,總包就幫我們代發(fā)了工資,沒有代扣個稅,我們公司給所有工人申報了個稅(工資表都是5000以內(nèi)的金額)沒想到工資發(fā)了兩個月后,包工頭又交了二十幾張代開的勞務發(fā)票來,說他們又抽空去開了票,我們工資都發(fā)了,個稅也申報了,這二十幾張代開的勞務票我直接沒有收,收了吧這種勞務申報要代扣代繳個稅,我們前面按工資薪金申報的了,沒有繳個稅。只有個別兩個交了200多元,剩下的沒有交,不收吧工人們直接說稅務局不能作廢,這個事一直拖到這個月我都不知道去處理
您好老師!某自然人以個人名義掛靠我公司,用我們建筑企業(yè)資質(zhì)干活,我們已經(jīng)給他干活的發(fā)包方大甲方開具完×××萬發(fā)票了在4年前,然后工程款回來后我們也轉(zhuǎn)給他了,但是這個人沒去稅務局代開勞務費發(fā)票給我們。正常他得到工程款應該去稅務局代開勞務費發(fā)票給我們?nèi)胭~的,如果我們?nèi)ザ悇站峙e報他收到工程款但是沒交稅(勞務費發(fā)票稅金和個人所得稅),稅務局對這種情況會怎么處罰?我們是否能通過舉報而得到相應的勞務稅發(fā)票?
老師您好,我們公司2月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,其中給一個人開了1000萬,現(xiàn)在被稅務局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個人的一千萬發(fā)票,我當時做了進項稅,后來糧食賣出去又給對方公司開了銷售專票。我現(xiàn)在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進項稅就沒有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒有其他方法
最近公司有個標,里面要求提供類似業(yè)績的發(fā)票,可以公司沒有相關(guān)業(yè)績的發(fā)票,老板就說這幾天開給不同公司的發(fā)票,如果中標就當真的業(yè)績?nèi)プ?,如果不中標就紅沖,紅沖沖7份發(fā)票。紅沖這么多會不會給稅務局查的?好急,作為開票人好怕承擔責任。我不知道他會不會過賬?公司的賬是代理機構(gòu)去做的,其實就不用我開,發(fā)票我是作為開票人。求各位好心人幫忙解救一下我
工地員工在稅務局代開的發(fā)票開錯了,抬頭應是其他公司,但是開成我司的抬頭,沒有交給我司,也沒有去紅沖作廢,而且大概率找不到票了。他不作廢我就要認票,認票入賬又沒有紙質(zhì)發(fā)票,如果稅務局查起來我司會不會因為缺失發(fā)票而罰款
老師,我準備工商年報,注冊聯(lián)絡員時,法人信息我核對很多遍沒問題,可是總是提示企業(yè)法人匹配錯誤,這是什么原因啊,現(xiàn)在都登不進去
凍玉米,是屬于免稅的項目?因為凍肉是免稅的
裝卸費的稅收編碼是屬于勞務還是物流助輔
老師求一份工商年報網(wǎng)扯
美金賬戶收到外匯多久不收款就原路退還?
加油預付卡充值怎么做帳
A公司從2019年開始將B公司納入合并范圍編制合并財務報表。A公司2019年6月20日從B公司購進不需要安裝的設備一臺,用于公司行政管理,設備價款192萬元(不含增值稅,增值稅率為13%)以銀行存款支付。該設備為B公司生產(chǎn),其生產(chǎn)成本為144萬元。A公司對該設備采用直線法計提折舊,預計使用年限4年,預計凈殘值為零。要求:編制A公司2019、2020年度合并抵銷分錄。
你好老師,請問一下股權(quán)變更與法人變更一起流程
老師,我們的公司是買進來10元,賣出去9元。老板說的年底返利,我聽不懂啥意思?
寧波更改報關(guān)單需要提交一些什么資料呢
但是這張票的金額涉及到要交個稅了,稅務局說找不到發(fā)票我們就要認下這個票交稅,交稅不是就得做賬嗎
好,不是你單位的業(yè)務,你繳納了稅款,借營業(yè)外支出,貸,銀行存款,其他的不用做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。