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請問一下老師,廣州的同事去南京因公出差,剛好老板也去南京協(xié)會開會,回來時間一樣,老板就把他回來的最先的機票退了,產(chǎn)生退票費280元,之后重新下單跟同事一起回的2張機票,總計1200,這樣就相當于同事回來的機票是老板一起買的,報銷是老板報的,期間同事住宿費也是老板幫忙在南京訂的,老板報銷,總1500元,但是他們?nèi)ツ暇r的去程機票都是各自買各自報,加入去程機票都是500元,請問一下老板和員工報銷怎么做,帳我應該怎么做賬,

2024-04-26 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-26 14:41

你好,這個你可以統(tǒng)一計入管理費用

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快賬用戶9643 追問 2024-04-26 15:24

我知道,我要知道明細,老板的怎么報銷,員工怎么報銷,你幫我區(qū)分一下,2個人回來費用和住宿費用是有混合的,是老板給的錢,那我是不是混合的都應該做到老板的報銷單里呢,如果都做老板報銷單了,員工的行程不完整了,老板的行程費用又多了員工一些費用,這會不會影響呢,應該怎么做,以后如果查能夠馬上知道來龍去脈啊

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齊紅老師 解答 2024-04-26 19:27

你可以在摘要備注清楚,員工XX多少,老板XX多少

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快賬用戶9643 追問 2024-04-27 01:01

你的意思是不管是誰實際使用的出差費,誰付款的做到誰的報銷單里,在報銷單備注注明一下就可以是嗎

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你好,這個你可以統(tǒng)一計入管理費用
2024-04-26
您好,可以 的哦,我們是內(nèi)賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業(yè)務收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復我不知道報表給領導了,
2024-06-21
你好同學發(fā)票可以補,資產(chǎn)也是對的同學新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學你的資產(chǎn)分錄是對的同學同學沒錯
2021-01-08
同學 您好 這個屬于辦公室關系層面了?
2020-10-28
同學你好 你對應的都有發(fā)票嗎
2020-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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