按照賬上實(shí)際的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額填寫。

老師,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年第四季度管理費(fèi)用有兩筆憑證做錯(cuò)了,導(dǎo)致利潤(rùn)表和管理費(fèi)用明細(xì)賬對(duì)不上,我現(xiàn)在要匯算清繳得怎么操作
老師,您好,我現(xiàn)在在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)科目余額表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用總額與利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用總額不一致,什么原因?qū)е碌哪???jiàn)截圖照片
老師你好,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多記了一筆管理費(fèi),導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表比第4季度所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額多了九萬(wàn)多,這樣匯算清繳們財(cái)務(wù)報(bào)表和笫4季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額不一致可以不
老師您好,去年有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用我放了貸方,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用和明細(xì)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致 ,匯算清繳時(shí) 怎么按那個(gè)填?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填寫的一致?
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開,款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


老師,賬上是1610 多計(jì)了360,就是多的部分扣掉 按實(shí)際對(duì)嗎? 還有 這筆多計(jì)金額 今天要跳過(guò)來(lái)嗎?
多的那一部分不能扣除。
把多寄的要調(diào)整出來(lái),不能扣除。
好的 明白 。多計(jì)的360 今年要調(diào)嗎?
需要調(diào)整出來(lái)對(duì)的對(duì)的對(duì)的。
怎么調(diào)? 做哪些分錄?
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。 賬上要是記錯(cuò)多記就紅沖處理。
好的 ,謝謝老師
不客氣問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。