您好 請問是購買后裁剪了就直接對外出售么
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師你好,我有個問題要咨詢下,我們現在的公司是有限公司專票購進貨物,然后平價賣給個獨 ,然后個獨再正常價賣給客戶,這樣做是因為有限公司的銷售額高,想轉移一部分到個獨那邊去,個獨也是一般納稅人,都是專票,這樣操作可以嗎?謝謝老師
老師你好,我有個問題要咨詢下,我們現在的公司是有限公司專票購進貨物,然后平價賣給個獨 ,然后個獨再正常市場價賣給客戶,這樣做是因為有限公司的銷售額高,想轉移一部分收入到個獨那邊去,個獨也是一般納稅人,兩個公司法人都是同一個人,開的都是增值稅專票,我主要想知道,這個價格平進平出在有限公司和個獨之間開票,我的另一個老師說這樣操作涉及逃稅,也有老師說是沒問題的,我現在不知道到底誰說的是對的,麻煩老師給個正確答復,十分謝感謝老師
老師,我們是一般納稅人,銷售摩托車的,購入10臺,實際銷售10臺,但是前臺開成了11臺,這個要怎么處理?。渴?020.9月陸續(xù)購入 銷售 購入銷售,然后我今天做賬發(fā)現 不是沒車了嘛,怎么11月還能開3輛,導致負數一輛!然后去年查到今年發(fā)給前臺,前臺查他們系統(tǒng),發(fā)現了今年1月實際賣4臺的,他開了5臺出去,現在都11月了。我需要怎么做平這個負數呢?
老師,我們是一般納稅人,銷售貨物,銷售石子,開出去220萬,這是開進來進項發(fā)票算的的稅點,按照哪個方式更劃算?一票制9 個點購買13個點,分開購買原料是8個點購買能開100 萬,運輸5.5購買9個點,剩下的需要8.8購買13 個點。這些有沒有計算的公示?因為這些我不太明白
老師,個體戶沒購進發(fā)票的,在每年5月31日之前匯算清繳時要把這部份剔除,核定征收和查賬征收都要剔除嗎
老師,我們是銷售公司,員工轉正是有業(yè)績考核的,有個員工25年4月入職,一直沒有完成業(yè)績,所以一直沒有轉正,從入職就是在第三方勞務公司簽的勞動合同,第三方給代發(fā)工資,沒有社保交的意外險?,F在她要離職了,請問我公司需要給出具離職申請書,申請書蓋我們公司的章,可以嗎?
老師,我們是眼鏡店,買進來的都是鏡架,鏡框,鏡片,回來都是自己組裝,我購進來是入原材料還是庫存商品,如果是原材料那到時候我結成本出庫咋弄
請問老師,甲單位是加工企業(yè),多數人員是勞務派遣人員,甲單位把工資、社保支付給勞務派遣公司,勞務派遣公司給甲單位開勞務派遣的發(fā)票。但是這些勞務派遣人員都在甲單位食堂用餐,導致福利費金額大,每年都超過工資*14%,每年都調增處理幾十萬。請問有什么好的辦法么?
老師您好,請問個體工商戶的法人在其他公司任職,工資薪金和經營所得合并計稅嘛
公戶轉賬給老板個人,取現出來給國企客戶,給的某個人,沒有發(fā)票沒有收據,沖老板往來,摘要怎么寫
老師,異地預繳房租增值稅,以前做的是借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:應交稅費-未交增值稅?,F在聽到的是借:應交稅費—簡易計稅,貸:應交稅費—預繳增值稅。到底哪個對
請問老師,我司有三個出口銷售項目,如果只享受出口免稅不打算退稅,那么采購的發(fā)票可以先不開嗎,考慮利潤表要盈利這塊
老師你好,銀行的錢對得上,但是美元戶的話金額的話會比人民幣多一點,那這個月底開票的話,那這個發(fā)票也是取這一周的中間價來去開票,那這金額也對不上
老師,請問下我23在異地預交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務局說這個罰款屬于價外費部能退?請問這個怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報表也更正了,都到最后了說不能退。
是的老師
那可以結轉銷售成本的時候把廢料對應的也結轉掉 當作正常損耗