應(yīng)填到 “政府補(bǔ)助利得” 。高新技術(shù)企業(yè)收到的政府補(bǔ)助,屬于從政府無償取得貨幣性資產(chǎn),在營業(yè)外收入核算時, “政府補(bǔ)助利得” 更能準(zhǔn)確體現(xiàn)該筆收入性質(zhì) ?!捌渌?一般用于核算不能明確歸類到常見項目的特殊、零星收益,此政府補(bǔ)助不適用。
老師,我們收到政府生產(chǎn)線技術(shù)改造項目扶持款45萬元,這個收入我們做營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助利得可以嗎?還是要做其他收益?
老師,當(dāng)?shù)卣?發(fā)放給企業(yè)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼和高企補(bǔ)貼在匯繳時營業(yè)外收入那欄的“政府補(bǔ)助利得”還是“其他”里?
老師您好,房地產(chǎn)公司享受了政府減半征收土地稅,房產(chǎn)稅優(yōu)惠政策,在企業(yè)所得稅匯算清繳的營業(yè)外收入中是算政府補(bǔ)助利得還是算其他,謝謝
老師。小規(guī)模企業(yè),增值稅未達(dá)到30萬收入減免,這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,匯算清繳時放營業(yè)外收入哪里,其他,還是政府補(bǔ)助利得
2023年收到一筆政府財政補(bǔ)貼,不屬于免稅收入,做賬計入營業(yè)外收入的,企業(yè)所得稅匯算清繳時“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中填在“營業(yè)外收入”下的“政府補(bǔ)助得利”還是“其他”?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
好嘞,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝