您好,本身不是收入對(duì)嗎,這個(gè)
老師您好,我們有一筆2021年末的預(yù)收賬款開(kāi)票給對(duì)方了,也收到了款項(xiàng),當(dāng)時(shí)并未確認(rèn)收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師,去年確認(rèn)了一筆無(wú)票收入,在帳里面收入確認(rèn)了,稅也確認(rèn)了,但是申報(bào)表沒(méi)有報(bào)無(wú)票收入,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這一筆是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在直接把這筆分錄沖掉可以嗎?
現(xiàn)有一筆已確認(rèn)的以前的應(yīng)付賬款,但是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)入賬錯(cuò)誤,未掛應(yīng)付,已無(wú)法查明掛去哪了,現(xiàn)在需要支付這筆款項(xiàng),該怎么處理?
老師,23年11月的收入未開(kāi)票在當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)了”無(wú)票收入“在24年1月的時(shí)候開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在要怎么處理分錄呀?
老師好!我們有一筆30萬(wàn)的賬沒(méi)有確認(rèn)收入,發(fā)票2001年已開(kāi)了,款也收了,但是掛成往來(lái)賬了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理!
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶(hù)),開(kāi)出去的都是開(kāi):住宿費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)異地建筑安裝開(kāi)的外管證7月開(kāi)的8月延期了一次,請(qǐng)問(wèn)還能延期最遲到什么時(shí)候截止?
我們有出口設(shè)計(jì)服務(wù)收入(電路設(shè)計(jì)),靠網(wǎng)絡(luò)傳輸不通過(guò)報(bào)關(guān),商委備案,銀行有外匯申報(bào)單,增值稅填報(bào)在免稅無(wú)票收入里,請(qǐng)問(wèn)這次季度報(bào)里的自營(yíng)出口收入是我們要填的嗎?
季度申報(bào)應(yīng)付職工薪酬提示平均3500于個(gè)稅申報(bào)月平均6500差異很大,請(qǐng)確認(rèn)實(shí)際支付員工應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)填寫(xiě)是否正確?這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大不大。是因?yàn)橛幸粋€(gè)員工進(jìn)行了個(gè)稅申報(bào),但是沒(méi)有計(jì)提工資,也沒(méi)有發(fā)她工資?
老師,您好,我們單位找的第三方清理衛(wèi)生,比如,清理雜草,倒垃圾等,對(duì)方開(kāi)局的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi),沒(méi)有具體明細(xì),可以嗎?
老師,我公司小規(guī)模納稅人,出口貨物免稅銷(xiāo)售額填在申報(bào)表哪一欄?
新的企業(yè)所得稅申報(bào)表里,計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付的職工薪酬怎么填(公司無(wú)社保、無(wú)其他福利費(fèi),當(dāng)月計(jì)提工資,次月發(fā)放)
郭老師,新開(kāi)的對(duì)公賬戶(hù),多開(kāi)的一般戶(hù),我要在哪里備案
老師,我新增醫(yī)保,單位登記登記好了,下一步要做什么
老師我司接一個(gè)推行官評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng),獎(jiǎng)金由我發(fā)放,獎(jiǎng)金1萬(wàn)到5方,我們要代扣個(gè)人所得稅?按怎樣扣合理
對(duì)的,收款了,也開(kāi)了票;但是重復(fù)確認(rèn)了一筆無(wú)票收入
那你就是把這個(gè)無(wú)票收入,做相反,這個(gè)就可以
23年的哦,已經(jīng)跨年了
那就是收入這個(gè)科目,做以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)就行
借:以前年度損益調(diào)整;貸:對(duì)應(yīng)科目? 匯算清繳的時(shí)候,做納稅調(diào)減?
嗯對(duì),然后借 未分配利潤(rùn)? 貸 以前年度損益調(diào)整
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心的