您好,單位有自己的宿舍應(yīng)計入應(yīng)付職工薪酬-福利費
老師!我想咨詢一下,我們公司是剛剛成立的國有企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,我們公司每個月都開五十萬的發(fā)票去財政局要錢,財政局每個月給我們撥五十萬元,我們公司應(yīng)該怎么做賬呀!五十萬元不是??顚S?是用來發(fā)員工工資和其他日常工作用品, 我們這里是物管公司,服務(wù)于新市民安置區(qū),平時的支出基本上都是房屋出現(xiàn)的各種水電和工程問題
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務(wù)報銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務(wù)企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問題了 稅務(wù)局查了我們的進項發(fā)票 然后問我們是怎么回事 把一些認證不相符的發(fā)票進行進項稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個應(yīng)該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個單子有好多張 我應(yīng)該怎么做賬呢 還有個事情 我這月申報物業(yè)費58790.4 稅款3527.42電費54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個電和物業(yè)費不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業(yè)費還是電費是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
老師,請問一下電商平臺話費沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺只賺取傭金,客戶在我們平臺充值,話費進入我們平臺,流水大,但是并不是我們平臺公司的全部收入,平臺只賺取一點點傭金,客戶每充值一筆話費我們公司都要先預存足額的錢到運營公司。然后再由運營公司充值到客戶手機里面,那么這個收入和成本要怎么確認啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺公司開,是運營商開票給客戶,我們預存的話費相當于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認收入和成本,應(yīng)該怎么確認收入和成本
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
員工自己開來的水電費發(fā)票入應(yīng)付職工薪酬福利費嗎?那水電費的差額呢?怎么處理
您好,兩步走,電力局開來的入福利費,員工上交的沖減福利費
但是這樣就沖成負數(shù)了
但是這樣就沖成負數(shù)了,因為員工那邊開來的發(fā)票比電力局開來的發(fā)票金額要高
員工從電力局開的發(fā)票嗎
不是的,怎么處理呢?
那開的是什么用途的發(fā)票?如果員工繳納怎么還由員工開票?
是電費發(fā)票,員工開了電費發(fā)票來報銷的
那你不就重復計電費入賬了