專項儲備是所有者權(quán)益。
這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅科目的話就會是負數(shù),就是應(yīng)交稅費里面的 ,這樣可以嗎
老師請問一下所有者權(quán)益變動表是什么企業(yè)才需要有的嗎?這個是根據(jù)什么來做的,因我公司需要招投標,但在審計報告里面沒有看到這份表,只有資產(chǎn)負債表和利潤及現(xiàn)金流量表而已
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項目明細表里查到此項目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項目,所以我要在內(nèi)賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況
老師,你好,請問下做公司的審計報告,里面的財務(wù)報表部份是不是可以不用寫財務(wù)負責人的名字。因為公司資料與事實的數(shù)據(jù)有差距,就是為了申報政府項目做的。目前做賬是接著原來別人后做賬。請問這個事,政府審核有問題的話,會找到我的責任嗎?
老師,專項儲備之前放在負債哪里,后來因為是權(quán)益里,報表項目又調(diào)到下面所有者權(quán)益那里了,但是里面的科目代碼還是原來的,這個有問題嗎 需要修改嗎
請問下我現(xiàn)在需要現(xiàn)金流量表,有了現(xiàn)成的資產(chǎn)負債表和利潤表,有模板自動生成現(xiàn)金流量表嗎?急急急
老師,讓供應(yīng)商在發(fā)票上蓋章是否可以轉(zhuǎn)移虛開發(fā)票的風險
我們有一個官司,我們這邊輸了,需要把應(yīng)該承擔的訴訟費和保全費,不開發(fā)票,我們能用判決書作為憑證嗎
老師,使用權(quán)資產(chǎn)確認后,每個月光計提折舊和利息就行了是不是?
管理費用科目調(diào)整,怎么做分錄,就咨詢費需要調(diào)整為差旅費或者其他費用
老師,銀行不給開我們還利息的發(fā)票怎么辦
老師您好,我想問一下,法人名下兩個公司有什么影響?
老師這個投資收益最開始投資的時候會計分錄是什么
老師,請問一下,出口退稅率查詢顯示的特殊商品標識1或2是什么意思?
老師忘記申報個稅了,有200塊滯納金,公司承擔,計入什么科目呢
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您是會計科目增加負債大類里了,那就改過來。
之前在放在上面,還是原來的代碼2701
僅僅在負債表上移了一下子位置
你好 這個是所有者權(quán)益科目? 放負債了要改來了? ??2701 2開頭是負債這不對
專項儲備的余額是貸方嗎
一改的話之前的數(shù)據(jù)就不好弄了
你好專項儲備所有者權(quán)益類科目增加記貸方減少記借方。