計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
老師,給員工年底補(bǔ)交了一年的社保,這個(gè)分錄怎么做
給員工交社保怎么做分錄
給員工交社保會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,給員工交的社保分錄怎么做
老師,工業(yè)企業(yè)給員工交社保分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到報(bào)社退還的評(píng)審費(fèi),要怎么入賬?之前開(kāi)的專票,已經(jīng)確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在退還的款項(xiàng)沖之前的科目需要去除進(jìn)項(xiàng)稅額么?具體分錄麻煩老師告知一下。謝謝之前入的管理費(fèi)用一其他。賬是去年入的,今年沖的話,需要調(diào)整么?金額比較小,就3、500元的話,是不是可以不用調(diào)整以前年度損益,直接入當(dāng)期?
老師,單位一次性交3個(gè)月的房租,5.19-8.20,我做5月份賬的時(shí)候是是要按12天來(lái)分?jǐn)傎M(fèi)用嗎?能直接均分為3個(gè)月來(lái)分?jǐn)倖??就?月份做賬直接攤銷1/3
老師請(qǐng)問(wèn)這種發(fā)票可以抵扣嗎?
2023年新成立的公司,營(yíng)業(yè)了8個(gè)月,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),從業(yè)人數(shù)應(yīng)該填多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi),是什么意思?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么入賬。
個(gè)體戶6月份做的稅務(wù)登記,查賬的,開(kāi)個(gè)10幾萬(wàn),也是可以的吧
老師,500以內(nèi)可以抵白條,這個(gè)白條只的是一次發(fā)生的業(yè)務(wù)開(kāi)的一張票還是總共這個(gè)月的業(yè)務(wù)?
老師,公司買了花卉和工藝品的計(jì)入哪個(gè)科目
A公司欠B供貨商5千元的貨款。次月A公司退貨500元。老師怎么錄憑證。原憑證:借 應(yīng)付賬款-B供貨商 5千 貸: 管理費(fèi)-加工費(fèi)5千 。那次退的退貨A公司怎么做賬?
工業(yè)企業(yè)的話分錄也是這么寫的?
工業(yè)的管理費(fèi)用改成管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本等。根據(jù)受益部門