同學你好,是需要對2022年的匯算報表進行相應的調(diào)整。但具體是否需要修改以及如何修改,還需根據(jù)當?shù)氐亩悇找?guī)定和操作流程來確定。 你可以查看稅務部門的相關通知或政策,了解對于跨年度費用調(diào)整的處理規(guī)定。通常,稅務部門會提供具體的操作指南或流程,按照這些規(guī)定進行操作即可。
老師,您好,稅務打電話讓我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的進項稅轉出,修增值稅報表是在每年12月份的增值稅申報表中修改的,這樣的話,財務報表怎么修改,是每年修改每年的,還是做2022年匯算清繳時調(diào)整到2022年中,修改2022年的財務報表
請問今年已經(jīng)做了2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在需要紅沖去年開出去的發(fā)票,那我需要去修改去年的報表嗎
老師,在2022年12月計提年終獎30萬,5.31日之前未發(fā)放,做匯算時未做調(diào)整,我是不是需要更改匯算清繳報表。更改了報表,2022年的年終獎確定了,我做在2023年,需要帳務處理,沖2022年的暫估嗎
老師,請教一下,我2021年多結轉了成本10萬,這10萬對應的收入是在2022年確認開票的。 我2022年又多結轉5萬。5萬是在2023年確認收入 則:我修改2021年匯算清繳調(diào)增10萬,在第30欄其他調(diào)增, 2022年匯算清繳還有修改嗎?
請問我2023年已經(jīng)審計2022年財報。現(xiàn)在要調(diào)出2022年部分成本,然后改2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)整的賬務處理是在2024年3月,那我2022年企業(yè)所得稅匯算清繳利潤就和審計利潤不同了,這種有影響嗎?怎么處理?
怎么在電子稅務局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候。現(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務系統(tǒng)認證發(fā)票是月底認證還是下月初認證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務的基礎上兌換屬于套現(xiàn)嗎