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老師,請問公司有一筆工資按照應發(fā)工資數付出去了,同時公司還幫這筆公司的員工交了個稅,現在員工將這部分個稅打進來,請問該怎么調賬

2024-04-24 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-24 14:53

借應交稅費個稅貸,銀行存款退回來的時候再做相反的。

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借應交稅費個稅貸,銀行存款退回來的時候再做相反的。
2024-04-24
您好,那您增加稅前工資即可,否則不能扣除
2022-05-10
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金?
2020-12-18
收到工傷商保理賠款時: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 工傷理賠款 發(fā)工資時將理賠款付給員工: 借:其他應付款 - 工傷理賠款 貸:銀行存款
2024-12-20
你好 這個要按照勞務費來申報的
2023-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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