1.核實錯誤金額:首先,您需要核實固定資產(chǎn)卡片的原始錄入金額以及后續(xù)折舊計提的詳細(xì)情況,確保對問題的全面了解。 2.評估影響:分析由于金額錯誤導(dǎo)致的折舊計提差異對財務(wù)報表和稅務(wù)申報的影響。這可能涉及到與財務(wù)和稅務(wù)部門的溝通,以確定整改的緊迫性和重要性。 3.調(diào)整固定資產(chǎn)卡片:如果可能的話,對固定資產(chǎn)卡片進行更正,將金額調(diào)整為正確的15,000元。這可能需要在系統(tǒng)中進行一系列操作,包括撤銷之前的折舊計提、修改固定資產(chǎn)卡片信息等。 4.調(diào)整折舊計提:根據(jù)更正后的固定資產(chǎn)卡片金額,重新計算折舊,并調(diào)整之前的折舊計提記錄。這可能涉及到對財務(wù)報表和稅務(wù)申報的相應(yīng)調(diào)整。
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率,然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候,金額也是那個錯的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時候就進不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了,但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎?
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
你好 老師 ,我們固定資產(chǎn)模塊 19年錄入的時候 沒有考慮殘值 折舊提的比較多,后面又把殘值錄入了,折舊金額就變了。導(dǎo)致19年整年度下來 卡片金額和賬務(wù)金額不一致,但是前面的人也沒調(diào)整,現(xiàn)在每年年末結(jié)賬的時候提醒卡片與賬務(wù)不一致,這個不調(diào)整有沒有關(guān)系?
老師2018年12月9萬直接含稅入固定資產(chǎn)了,2019年10月抵扣,進項稅額在2019年9.1日調(diào)整了差額進入費用以前年度損益調(diào)整。平了進項,我這個9/1.16*0.16=12413.79,這個不含稅怎么拆出來呢[撇嘴],2019.1月這個車到現(xiàn)在沒計提,系統(tǒng)固定資產(chǎn)卡片沒有,我現(xiàn)在想補計提平賬,但是這個拆不含稅的如何弄?看一下圖片
老師,我想問下,2023年9月我有一項固定資產(chǎn)15000,入固定資產(chǎn)卡片的時候記金額成15萬了,后面都按這個系統(tǒng)自動計提折舊了,現(xiàn)在已經(jīng)2024年4月了,這個有辦法整改沒有
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認(rèn)識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
這么麻煩嗎?
對的 這個就是有些麻煩