你好,你給他申報(bào)的是工資個(gè)稅嗎?社保要求不嚴(yán)格的可以。
我們給一個(gè)公司開勞務(wù)票,通常都是他們把款打到我們公戶上,然后我們?cè)侔l(fā)工資出去。這樣開票時(shí)的應(yīng)收賬款就平了?,F(xiàn)在對(duì)方不給我們公戶打款,他們直接發(fā)給農(nóng)民工,這樣可以嗎?那應(yīng)收賬款怎么平?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司有臨時(shí)的小工,發(fā)了工資,就是做幾天就結(jié)賬的這種,我想問(wèn)的是,第一個(gè)問(wèn)題是他們的個(gè)稅是我們代扣代繳嗎?第二個(gè)問(wèn)題他們的工資需要跟公司的正式長(zhǎng)期工一樣需要申報(bào)個(gè)稅嗎?第三個(gè)問(wèn)題,這種臨時(shí)工我們需要給他們交社保嗎?第四個(gè)問(wèn)題,他們的工資是8000的話,假設(shè)沒(méi)有六項(xiàng)專項(xiàng)扣除我們是不是要扣掉個(gè)稅(8000-5000)*0.03=90元個(gè)稅,我實(shí)發(fā)給臨時(shí)工的工資為7910元對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)一下,我們單位的員工在我們這邊簽合同和工作,然后我們還有一個(gè)合作的公司,對(duì)方委托我們的員工幫他們做一些工作,大概是每天下班后一個(gè)小時(shí)左右。然后對(duì)方公司再每個(gè)月給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),每月的金額是500-800元/人。 1.請(qǐng)問(wèn)這種的話是不是我們只需申報(bào)發(fā)工資的個(gè)稅 2.對(duì)方公司給他們每月發(fā)的勞務(wù)費(fèi)再由他們公司自己申報(bào),是不是(收入-800)*20% 3.請(qǐng)問(wèn)是不是我們理解的這樣子
老師你好請(qǐng)問(wèn)我公司開勞務(wù)票,自己發(fā)工資,這個(gè)工資申報(bào)個(gè)稅可以在工資薪金申報(bào)嗎,就是跟我們公司正常員工一樣申報(bào)嗎,他們簽的臨時(shí)工合同,然后還簽了不買社保的合同,這樣可以嗎
去年八月份剛開的,然后我從十月份開始給他們做賬,然后發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,就是他們。跟臨時(shí)工的工資是通過(guò)公司轉(zhuǎn)賬的,比如說(shuō)幾百塊一兩千塊的那種,但是申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)這種,我做賬的時(shí)候要咋做呀?
老師,我們老板盤了一個(gè)店,給這個(gè)店以前的公司打盤店款,也沒(méi)有發(fā)票什么的,怎么做賬???
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司新項(xiàng)目是燃?xì)夤艿栏脑熳稍兎?wù),屬于其他業(yè)務(wù)收入燃?xì)夤艿雷稍兎?wù)收入,后續(xù)發(fā)生勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、造價(jià)費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,分錄為
一般納稅人購(gòu)進(jìn)50臺(tái)車(單價(jià)是一樣的),固定資產(chǎn)科目可以這樣設(shè)置嗎?固定資產(chǎn)---越野車(設(shè)置數(shù)量核算,在數(shù)量參數(shù)里計(jì)入50臺(tái)和單價(jià))
公司購(gòu)買防暑用品入福利費(fèi)好,還是勞保用品費(fèi)好
老師,公司支付了培訓(xùn)費(fèi)當(dāng)時(shí)也收到發(fā)票了,還需要走往來(lái)嗎?還是直接管理費(fèi)用和銀行存款?
老師,我注冊(cè)的個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,以中山市某某燈飾廠命名,做稅務(wù)登記之后,可否定期定額納稅?還是說(shuō)只能查賬征收納稅?
一個(gè)商品是遠(yuǎn)紅外貼(膝關(guān)貼),對(duì)方直接開成了遠(yuǎn)紅外貼,請(qǐng)問(wèn)這種發(fā)票可以收嗎
賬上很多其他應(yīng)付款,主要原因啊,公對(duì)公轉(zhuǎn)款,但是對(duì)方公司未開發(fā)票。好幾年了,肯定也要不到發(fā)票了。怎么下賬這些其他應(yīng)付款呢
公司原本有員工購(gòu)買社保。但現(xiàn)在沒(méi)有人購(gòu)買社保。申報(bào)個(gè)稅的那員工也是在別的公司購(gòu)買社保。這樣情況能不能申請(qǐng)免參保?
老師,我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年要紅沖去年一筆會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)時(shí)記賬,借:銀行存款,貸其他應(yīng)付,實(shí)際上可能是一筆收入,因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒(méi)交接,當(dāng)時(shí)入錯(cuò)了賬,金額不大,只有幾百元,今年可以直接沖紅嗎?
嗯,假如這個(gè)月有的話就跟我們正式職工一樣申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)有就不報(bào)
你好,可以的,可以這么做的。
那這些費(fèi)用在當(dāng)月是計(jì)入到管理費(fèi)用了,在年度匯算清繳的時(shí)候可以直接扣除還是要納稅調(diào)增呢?
你好,保要求不嚴(yán)格的,做了工資薪金申報(bào)了可以抵扣。如果要求嚴(yán)格的,需要納稅條。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。