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去年八月份剛開的,然后我從十月份開始給他們做賬,然后發(fā)現(xiàn)一個問題,就是他們。跟臨時工的工資是通過公司轉(zhuǎn)賬的,比如說幾百塊一兩千塊的那種,但是申報(bào)的時候沒有申報(bào)這種,我做賬的時候要咋做呀?

2024-02-28 17:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-28 17:14

借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)或者是主營業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款沒有發(fā)票,正常做帳,但是抵扣不了

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借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)或者是主營業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款沒有發(fā)票,正常做帳,但是抵扣不了
2024-02-28
你好;? ? 補(bǔ)到你工資表里面 ; 一起在5月工資表體現(xiàn)即可? ?
2022-06-15
您好,您的意思也就是說收入所屬期和開票的期間不一致,是吧
2020-07-20
你好!這個時候你暫估成本就好了。
2021-04-13
你是按你某一段時間的交稅/收入,作為稅負(fù), 比如你收入為100元,稅是5,你的稅負(fù)就是5/100=5%。 稅率13,銷項(xiàng)就是13,交的是5,進(jìn)項(xiàng)就需要13-5=8 那么你應(yīng)該開票的金額為 8/13%
2019-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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