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老師,我們一般納稅人,這個(gè)月賣出了以前的一輛汽車含稅價(jià)1000元,當(dāng)年購買的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,,填報(bào)增值稅申報(bào)表應(yīng)該需要填寫那些表,具體金額是多少啊

2025-08-27 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-27 16:26

填附表1對應(yīng)3%的銷售貨物欄,減免稅明細(xì)表減免1%

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快賬用戶7737 追問 2025-08-27 16:32

老師能具體說一下哪一欄嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-27 16:33

填附表1對應(yīng)3%的銷售貨物11欄

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快賬用戶7737 追問 2025-08-27 16:35

增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,應(yīng)該選哪個(gè)

增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,應(yīng)該選哪個(gè)
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齊紅老師 解答 2025-08-27 16:35

就是第2個(gè)銷售舊貨那個(gè)

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同學(xué),你好,和以前一前申報(bào),把免稅的金額全都填到減免表上面
2022-05-28
需要問你稅局口徑這個(gè),各地不一樣,1 申報(bào)3% 下面,對應(yīng)2%填寫減免表2,3。4列主表23欄這個(gè)調(diào)為1% 申報(bào),有的是更正之前那個(gè)9月申報(bào),
2020-12-01
你好,沒做的是這么計(jì)算的。
2024-05-13
你好1 目前 看到反饋不一樣,需要您問下您稅局口徑,是改之前小規(guī)模期間申報(bào)表,之前交過稅沒 ,之前學(xué)員問稅局反饋回復(fù)說之前沒有交稅這個(gè)開紅字不需要填寫申報(bào)了,,還是直接可以一般納稅人簡易計(jì)稅3% 下面去負(fù)數(shù)申報(bào) 減免表減征額按2% 負(fù)數(shù)去填寫,
2021-05-13
你好,你應(yīng)該用百分之一來算的,152.3除以1.01,這個(gè)填寫到銷售額里面。
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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