你好,那你讓你稅務局那邊查一下的,是不是已經(jīng)申報了?
老師,我司是個體工商戶,稅務局跟我們訂的增值稅是季報,平時我司的增值稅和個人所得稅都是稅務局系統(tǒng)自動申報的,沒有交過稅錢, 這個季度我們?nèi)ザ悇站执_專票320萬,增值稅預繳過了,附加稅和個人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納,個人所得稅應該繳納多少,我們按2%征收
老師,我們是小規(guī)模納稅人,申報稅額時顯示超了,但是實際開票沒有超,我們不按給出的稅額申報,直接按自己實開的稅額提交可以嗎?
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風險嘛?
老師,您好,我也是個稅十五號忘記申報了,有責令限期改正,我自己在系統(tǒng)申報成功了。但是超過期限了,還需要去稅務局處理嗎,或者如果有罰款,他們稅務局會再發(fā)個電子處罰單給我嘛?我是等著通知,還是自己去提醒他們
老師,我們是一般納稅人,今天在申報的時候,系統(tǒng)自動出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報,我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不管他。
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質(zhì)接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師需要更正從新申報嗎
要的。沒有超過核定的銷售額,不用。
剛才打錯了,不需要的,沒有超過核定的銷售額不就。
老師我問了,是所得稅超了,老師您教我一下所得稅怎么申報
定期定額的,按照你實際銷售額填寫。如果超過的,比如給你核定的是6萬,你開了7萬,按照7萬來填寫計稅依據(jù)就行。
老師在哪個模塊
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報。
老師我查了也沒超額呀
實際開具金額23701.34,核定每個月9萬多
那你需要找你數(shù)據(jù)問一下到
老師所得稅報表在哪里找,我進去看看
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納
這里是增值稅
你好,你確定你們是定期定額嗎?定期定額在這里面都有,你找一下。
是定額的,但是找不到在哪報
點開就是這些
你好,也是在電子稅務局和增值稅一個位置,如果你找不到的話,你可以問一下你稅務局那邊的。
老師找到了,有一個是定期定額自行申報
那你點開在這里面看一下,你能修改了吧。