月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我們是混營(yíng)納稅人,增值稅申報(bào)表有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目?jī)蓚€(gè),我們一般項(xiàng)目應(yīng)該繳納增值稅,即征即退項(xiàng)目有應(yīng)繳納增值稅,為什么我們每個(gè)月沒(méi)有讓我們繳納增值稅
老師,我們現(xiàn)在賣(mài)了一個(gè)車(chē)61萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我們是一般納稅人,那么這個(gè)月我們是不是要繳納增值稅呢?
老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒(méi)有交過(guò)增值稅、分錄都是銷(xiāo)售時(shí)候做銷(xiāo)項(xiàng)、購(gòu)進(jìn)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,老師現(xiàn)在這個(gè)月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒(méi)有交過(guò)增值稅、分錄都是銷(xiāo)售時(shí)候做銷(xiāo)項(xiàng)、購(gòu)進(jìn)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng),老師現(xiàn)在這個(gè)月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,印花稅用計(jì)提嗎
按期申報(bào)的印花稅需要計(jì)提的