是的,按稅法,對(duì)方提供發(fā)票,公司才能稅前扣除。支付企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,是公司的義務(wù),20%
公司支付個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬金,對(duì)方提供稅務(wù)局的代開(kāi)發(fā)票,是由我方幫他交個(gè)稅是嗎?
老師請(qǐng)問(wèn):公司支付勞務(wù)費(fèi),并已申報(bào)勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅,記入管理費(fèi),這樣可以稅前扣除嗎?還是必須讓提供勞務(wù)者去代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票才能稅前扣除。
公司支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬,并幫他代扣代繳個(gè)稅,他可以不提供個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
公司申報(bào)800元以下的勞務(wù)報(bào)酬,申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)必須要對(duì)方提供勞務(wù)發(fā)票的嗎?
給公司員工以外的個(gè)人打錢(qián)必須得要自然人代開(kāi)的發(fā)票,或者替他報(bào)勞務(wù)報(bào)酬是嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,供貨商來(lái)送貨拿送貨單來(lái),采購(gòu)放方用給他們?nèi)霂?kù)單嗎?雙方對(duì)賬用什么對(duì)?
老師好,要是2處申報(bào)都扣除了5000 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)打電話來(lái)的
老師3月份有個(gè)出差的餐費(fèi)發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在怎么入,不走業(yè)務(wù)招待
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的銀行賬和銀行對(duì)不上,是歷史遺留問(wèn)題了,不想追溯了,用什么做法調(diào)平呢?
公司在市場(chǎng)一家小炒攤上定的員工餐,15一份,每天有七八個(gè)員工吃,小炒老板要是能開(kāi)票,開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我是建筑業(yè)乙方施工方,現(xiàn)在對(duì)甲方開(kāi)票500萬(wàn),月末我收入成本的分錄怎么寫(xiě)
老師,我是一般納稅人,建筑行業(yè)施工方,現(xiàn)在給甲方開(kāi)票500萬(wàn),我怎么?分錄,成本收入各是多少。與甲方得合同是2000萬(wàn),預(yù)算成本1750萬(wàn)
老師幫忙做一下題吧?謝謝啦
找宋生老師 老師 我是建筑施工方 現(xiàn)在開(kāi)票給甲方1400萬(wàn),都是一般納稅人,與甲方的總合同是8000萬(wàn),預(yù)算成本7000萬(wàn),工程還在建設(shè)中,怎么寫(xiě)分錄,收入和成本都是多少
老師,2023年已計(jì)提未發(fā)放的工資,2023年企業(yè)所得稅匯算時(shí)做了納稅調(diào)增,在2024年12月和2025年1月將23年未發(fā)工資分別發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)24年企業(yè)所得稅匯算怎樣申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)什么情況時(shí),可以用到下面的經(jīng)營(yíng)所得稅稅率呢?
個(gè)人一般不會(huì)按經(jīng)營(yíng)所得,以前承包建筑勞務(wù),可以。現(xiàn)在不確定了
是否要個(gè)體戶(hù)和合伙企業(yè)才能使用這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅的稅率呢?
是,個(gè)體戶(hù)和合伙企業(yè)才能使用這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅的稅率
謝謝老師!祝老師生活愉快!
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