你好,不是的,個(gè)稅是他個(gè)人負(fù)擔(dān)的,
公司支付個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬金,對(duì)方提供稅務(wù)局的代開發(fā)票,是由我方幫他交個(gè)稅是嗎?
個(gè)人給我公司提供一次勞務(wù),勞務(wù)報(bào)酬一萬六,公司支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí)需要給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅并代扣代繳稅款嗎?還是讓他自己去稅務(wù)局代開發(fā)票給我公司,預(yù)交稅款時(shí)是收入x(1-0.2)x0.2嗎?謝謝老師
個(gè)人提供勞務(wù)代開發(fā)票是在居住地還是支付方公司所在地稅務(wù)局代開
公司支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬,并幫他代扣代繳個(gè)稅,他可以不提供個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
公司聘請(qǐng)個(gè)人提供一項(xiàng)勞務(wù),勞務(wù)結(jié)束后通過對(duì)公賬戶向?qū)Ψ街Ц秳趧?wù)費(fèi)5萬元,并要求對(duì)方到稅務(wù)局代開發(fā)票,但是過了幾個(gè)月以后,對(duì)方去稅務(wù)局開票的時(shí)候,提示對(duì)方名下有公司,無法由個(gè)人代開發(fā)票,請(qǐng)問付款方該如何處理?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
發(fā)票上顯示“個(gè)稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳”
以上情況是由我方支付嗎?
發(fā)票上顯示“個(gè)稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,是這樣的,要代扣代繳的,
按票面的不含稅金額申報(bào)還是票面價(jià)稅合計(jì)申請(qǐng)?
按票面的不含稅金額申報(bào)
我們替對(duì)方代扣款成功后,對(duì)方還需要做什么操作嗎?
年底匯算清繳對(duì)方還需要處理這筆個(gè)稅嗎?
公司這筆賬務(wù)要怎么處理?
替對(duì)方代扣款成功后,對(duì)方不需要做什么操作。年底匯算清繳對(duì)方還需要處理這筆個(gè)稅
借管理費(fèi)用--勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅,