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請問老師,供應(yīng)商23年12月給我司發(fā)了2000張材料,已經(jīng)于23年12月認(rèn)證抵扣,我們只用了300張,需要填寫紅字信息表退回1700張,對方確認(rèn)后,自動生成紅字發(fā)票,在生成紅字發(fā)票的當(dāng)月我們應(yīng)該做進項稅金轉(zhuǎn)出,是嘛?

2024-04-23 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-23 13:27

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-04-23
同學(xué)你好 需要進項轉(zhuǎn)出的哦
2020-11-04
不需要,只需要做進項轉(zhuǎn)出就可以的了
2024-05-09
你好對的 是這么做的
2025-04-01
是需要對方的發(fā)票的,你這邊也得做負(fù)數(shù),紅沖賬即可,不做進項稅轉(zhuǎn)出,因為這個是紅沖,不是進項稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行
2022-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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