借:其他應(yīng)付款等 貸:以前年度調(diào)整損益 借:以前年度調(diào)整損益 貸:利潤分配-未分配利潤
去年管理費用多計提了 今年怎么調(diào)整 小企業(yè)會計準則 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目的
老師,你好!請問以前年度損益調(diào)整可以調(diào)整哪些科目?年前少計提的管理費用可以用以前年度這個科目來調(diào)整嗎?
老師,去年的工資多計提了,今年給沖銷,這個分錄我怎么做啊,是不是需要動用以前年度損益調(diào)整科目
用以前年度損益調(diào)整科目怎么調(diào)整以前年度多計提的工資
#提問#老師以前年度少計提電費53萬元,能用以前年度損益科目調(diào)整嗎?今年做賬怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫?麻煩給寫一下謝謝
老師,用友軟件我8月賬已做,我要修改1月的帳,修改完后面幾個月的都要重新出報表么
老師應(yīng)付帳款的借方有個0.76的余額,我想調(diào)平,應(yīng)該如何做憑證,謝謝老師
出口退稅1萬和調(diào)整申報9000元一起申報的,實際收到1000元,分錄做了兩筆(分別是1萬的出口退稅,和9000的沖減分錄)這樣出口退稅科目余額還有9000的余額計入哪里
老師海運提單在單一窗口哪里查。
老師,個體戶的發(fā)票專用章是不是必須是備案的呀
老師我剛注冊的個體戶下個月開始報稅嗎
老師好,無形資產(chǎn)商標權(quán)有效期是幾年,這個也要攤銷嗎?
你好老師,企業(yè)適用的是 小企業(yè)會計準則,當月收到穩(wěn)崗補貼時,社保費已經(jīng)繳納了,想用穩(wěn)崗補貼來抵減社保費, 借 銀行存款 貸 管理費用-穩(wěn)崗補貼抵減社保費,這樣做分錄可不可以?
老師,被審計單位注冊地和實際經(jīng)營地不在一個地方,有什么風險?
老師,sw一直說公司取票率不對,說個人代開發(fā)票占比太高,我要從哪些方面去解釋才有說服力
之前是多計提了工資,分錄是? 借: 管理費用—管理人員職工薪酬? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬
現(xiàn)在我應(yīng)該怎么通過以前年度調(diào)整損益來調(diào)整
?借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度調(diào)整損益- 管理費用 借:以前年度調(diào)整損益- 管理費用 貸:利潤分配-未分配利潤
那就是不用把之前已經(jīng)計提的費用紅沖了對嗎?直接在今年做分錄調(diào)整就可以了對嗎?
不是自己紅沖,是在貸方調(diào)整以前年度調(diào)整損益-管理費用
我可以只做第一步,借:應(yīng)付職工薪酬; 貸: 以前年度調(diào)整損益—管理費用 第二步我不做,等到月末系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)成本時自動就結(jié)轉(zhuǎn)了
這樣可以嗎?還是需要一次把兩步都做了
可以的,沒問題的哈
好的,謝謝
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