你好,需要的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。

老師 您好 現(xiàn)在做上年度企業(yè)所得稅匯算清繳,完后2022年成本發(fā)票沒(méi)有到,截止今年5.31日也到不了了,那么做企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增成本調(diào)哪個(gè)表哪欄呢?謝謝~是105000表30欄其他嗎
比如說(shuō)2020年企業(yè)所得稅匯繳清算有問(wèn)題,有一個(gè)成本發(fā)票沒(méi)做進(jìn)去,是不是21年,22年企業(yè)匯繳清算表都要調(diào)整?企業(yè)所得稅匯繳不是一年一匯繳,不是就匯繳當(dāng)年收入當(dāng)年的成本,為什么要調(diào)整21年22年,21年22年調(diào)整企業(yè)所得稅匯繳表里面什么東西?
老師23年成本發(fā)票在匯算清繳前沒(méi)收回來(lái),在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)在哪里調(diào),一般納稅人
老師您好,請(qǐng)問(wèn)23年的宿舍房租發(fā)票沒(méi)收到入了成本,企業(yè)所得稅匯算清繳要做納稅調(diào)整
老師您好,23年做22匯算清繳的時(shí)候,有一筆22年100萬(wàn)的推廣費(fèi)發(fā)票沒(méi)有收到,所以在做22年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有入賬,然后23年6月份收到了這張發(fā)票,做了以前年度損益調(diào)整,今年做匯算清繳是要怎么做呢
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


30欄是其他???
是的對(duì)的,是在這里面填寫(xiě)的
老師,請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)其他
對(duì)的是的,是在其他30行的其他里面。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年已經(jīng)做了納稅調(diào)增加的社保金額,今年還在賬上沒(méi)付掉,是不是還要納稅調(diào)增呢?
你好。納稅調(diào)增你已經(jīng)做了,不是嗎?
22年的匯算已經(jīng)做了納稅調(diào)增
請(qǐng)問(wèn)23年的納稅還需要對(duì)沒(méi)有支付部分做納稅調(diào)增嗎?
不需要的 不需要重復(fù)