您好 我這邊可以自己電子稅務(wù)局更正申報(bào) 選擇按季度申報(bào)
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
問(wèn)題是收到電子文書(shū)帶上資料不知道后臺(tái)電子稅務(wù)局更正行不行
您可以明天上班后試試? 或者電話咨詢下專管員? 我是專管員單獨(dú)通知的?
好的謝謝,一般這個(gè)文書(shū)是專管員下令的還是怎么來(lái)的
我另外也有單位是發(fā)的限期責(zé)令整改通知書(shū) 然后補(bǔ)申報(bào)就好了
這個(gè)單位補(bǔ)是去柜臺(tái)辦理還是電子稅務(wù)局上作廢重新申報(bào)來(lái)著?這個(gè)有啥影響嘛
這個(gè)過(guò)了申報(bào)期沒(méi)申報(bào) 可能會(huì)影響納稅信用等級(jí)評(píng)分
是報(bào)了只是選擇錯(cuò)了按期選擇了按次日期選了1月1號(hào)到3月31號(hào),然后選擇點(diǎn)了按次申報(bào)這樣系統(tǒng)默認(rèn)跳回到只有3月所屬期,然后導(dǎo)致這樣電子文書(shū),我就奇怪不該是專管員先通知嘛?為啥直接電子文書(shū)到了
按期的話 沒(méi)有申報(bào) 就是逾期了 按次是沒(méi)有發(fā)生不需要申報(bào)的 按期是不管是否有發(fā)生都需要申報(bào) 這個(gè)看地區(qū) 不是每個(gè)地區(qū)都是專管會(huì)通知的 限期整改 應(yīng)該也可以自己電子稅務(wù)局里面更正申報(bào) 我剛看了我另外一個(gè)省收到的責(zé)令限期整改通知書(shū) 我是自己電子稅務(wù)局自己更正? 應(yīng)該是統(tǒng)一格式 還有什么不服 6個(gè)月內(nèi)向人民法院提起訴訟之類的
對(duì)的,這個(gè)也有還有列出好幾項(xiàng)罰款,金稅三期下容易被嚴(yán)查之類的要點(diǎn)說(shuō)明,
我的內(nèi)容比較少 您看我的
這個(gè)你也有也是攜帶相關(guān)資料寫(xiě)著,那你更正金額也變了也交了滯納金了吧老師
是的 但是我沒(méi)有去 自己更正的 有稅金 肯定有滯納金的
老師我給你看下我收到這樣多出來(lái)下面提示
沒(méi)有看見(jiàn)您的截圖哈
我再發(fā)一遍你看一下謝謝
這個(gè)沒(méi)事的哈 只是寫(xiě)的可能 你這只是逾期 補(bǔ)申報(bào)了就沒(méi)事了 而且首次 不會(huì)有大的影響 您文件上是代扣代繳啊?
我們不是代扣代繳,不知道為啥寫(xiě)了代扣代繳
您工資薪金個(gè)人所得稅按期申報(bào)了嗎