這個沒有發(fā)票的? 一個人人一個月超過500元的? 不能稅前扣除
老師,我們老板這8年左右一直向公司借錢,問還剩多少未還款,然后說還有幾百萬,他就覺得這幾百萬還進來利潤就多出這些了,我說這個不是利潤,這個是資產(chǎn),我說利潤是收入(開票和未開票)-成本費用才是利潤,但他就是理解不了。我怎么解釋比較能讓他理解呢?
老師,我們是進銷存客戶,客戶明細很多的,所以做收入沒有區(qū)分明細出來,就這樣一筆做的,但是每個月可能都會有沖紅的發(fā)票,這個月就有兩種,那我可以直接按照這個發(fā)票匯總表做個總金額就行,就不用去區(qū)分哪張發(fā)票沖紅了,反正都是合計做的收入的,總額直接作對,就行可以嗎?
老師請問下,我們是辦培訓機構(gòu)的,學校里面大多數(shù)老師是交社保的,有幾個兼職老師,是沒有交社保也沒有基本工資,按過來上一次課多少錢來結(jié)算工資的,這樣我們工資可以直接發(fā)工資給她們嗎?發(fā)的這個工資可以直接當作費用嗎?
老師請問下,我們是辦培訓機構(gòu)的,學校里面大多數(shù)老師是交社保的,有幾個兼職老師,是沒有交社保也沒有基本工資,按過來上一次課多少錢來結(jié)算工資的,這樣我們工資可以直接發(fā)工資給她們嗎?發(fā)的這個工資可以直接當作費用嗎?
老師,我正在做企業(yè)所得稅匯算清繳,由于暫估款發(fā)票沒有回來,打算補稅,但是我們2020年和2021年銷售收入都是一千多萬,而利潤總額只有十幾萬和二十幾萬,2022年銷售收入只有五百多萬,補稅的話,利潤總額就吃不多一百萬了,這樣可以嗎?是不是不太合理?不補稅的話又怕被查,2022年銷項發(fā)票開了五百多萬,進項專票開進來四百多萬,不補稅是不是也沒有太大問題啊?請老師幫我分析一下,謝謝!
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請留底退稅嗎?
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺,出收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當月勾選認證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產(chǎn)企業(yè)當月免抵稅額是多少萬元
你好,老師,請問一下,個體戶中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬,已提壞賬準備10萬,這種說法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請問現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個出口越南的銷售合同,當時做的抵扣沒做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
這些都是散戶,這邊名字都不知道是誰,完成了就支付寶轉(zhuǎn)賬給他們了。
是 所以是不能稅前扣除的
那就是現(xiàn)在做賬了,以后也要調(diào)回來
沒錯的 就是這個意思
那我做賬的時候一筆一筆做,這樣基本上都沒有超過500的。以前我是一天發(fā)生的做一筆。
你自己統(tǒng)計 要是同一個人? 一個月沒超過500? 則可以讓對方開收據(jù)? 則不需要納稅調(diào)整
收據(jù)都有點難,這些人合作完就解散了。有轉(zhuǎn)賬記錄可以嗎?
光是有轉(zhuǎn)賬記錄不是不能稅前扣除
好的,問問能不能開收據(jù)。
嗯 您提前問問 省的調(diào)整了
好的,謝謝老師。
沒事兒,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!