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每個月的待認證進項稅額全部都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費進項稅額嗎

2024-04-21 22:46
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齊紅老師

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2024-04-21 22:47

待認證進項稅月底不需要結(jié)轉(zhuǎn),等需要認證抵扣的時候才結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2804 追問 2024-04-21 22:50

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-21 23:05

不客氣,加油,工作順利

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待認證進項稅月底不需要結(jié)轉(zhuǎn),等需要認證抵扣的時候才結(jié)轉(zhuǎn)
2024-04-21
可以再做增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2023-08-01
你好,這個是可以先過下待認證進項稅額,這樣方便統(tǒng)計,我建議可以這么處理
2021-03-24
你好,月末未認證的進項稅額,發(fā)票入賬的時候,直接這樣 就是了? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023-05-11
你好,認證了嗎?只要沒有認證的就不用轉(zhuǎn)。
2023-02-17
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