你好,第四季度的在12月份計(jì)提就可以的,不用以前年度損益調(diào)整匯算清交的學(xué)。
老師,匯算清繳后交的企業(yè)所得稅計(jì)提借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,不通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目可以嗎
請(qǐng)問(wèn),第四季度的所得稅和匯算清繳時(shí)交的企業(yè)所得稅,通過(guò)年度損益調(diào)整科目不?
去年的企業(yè)所得稅未計(jì)提,今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目過(guò)度,那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要不要把企業(yè)所得稅未計(jì)提的金額扣除
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
但如果沒有計(jì)提呢,就等于1月計(jì)提,1月交的。以后又有匯算清繳,匯算清繳是4月計(jì)提4月交的。這種情況也不需要通過(guò)年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
需要的需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
我說(shuō)的是企業(yè)所得稅的問(wèn)題,和應(yīng)付職工薪酬有啥關(guān)系呢?
我剛才回復(fù)錯(cuò)了,如果你12月份沒有計(jì)提,在一月份計(jì)提,用以前年度損益調(diào)整。
那我是要把第四季度的和2022年匯算清繳的一起通過(guò)年度損益調(diào)整科目核算對(duì)吧?你能給我寫個(gè)分錄嗎?核算后后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
那這樣的話,我是不是得把之前的分錄沖紅呢,然后重新寫個(gè)?有沒有不沖紅之前分錄,直接結(jié)轉(zhuǎn)的方法?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做這個(gè),沒有其他的。
好噠,我還想問(wèn),最后的這個(gè)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè),一般做賬系統(tǒng)月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是不是就直接結(jié)轉(zhuǎn)了,不需要特意寫這個(gè)分錄,系統(tǒng)就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了
月末自己做的,不要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)。
為什么不能讓系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)呢?我月末會(huì)點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的
系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的話,它會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),你可以試一下。
好噠,那就是如果12月計(jì)提了,就不需要年度損益調(diào)整了對(duì)吧?那匯算清繳時(shí)也一樣?計(jì)提就不需要,沒有計(jì)提就需要調(diào)整?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好噠,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。