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請(qǐng)問(wèn),第四季度的所得稅和匯算清繳時(shí)交的企業(yè)所得稅,通過(guò)年度損益調(diào)整科目不?

2023-10-16 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-16 15:05

你好,第四季度的在12月份計(jì)提就可以的,不用以前年度損益調(diào)整匯算清交的學(xué)。

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快賬用戶1322 追問(wèn) 2023-10-16 15:09

但如果沒(méi)有計(jì)提呢,就等于1月計(jì)提,1月交的。以后又有匯算清繳,匯算清繳是4月計(jì)提4月交的。這種情況也不需要通過(guò)年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:10

需要的需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶1322 追問(wèn) 2023-10-16 15:13

我說(shuō)的是企業(yè)所得稅的問(wèn)題,和應(yīng)付職工薪酬有啥關(guān)系呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:14

我剛才回復(fù)錯(cuò)了,如果你12月份沒(méi)有計(jì)提,在一月份計(jì)提,用以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶1322 追問(wèn) 2023-10-16 15:16

那我是要把第四季度的和2022年匯算清繳的一起通過(guò)年度損益調(diào)整科目核算對(duì)吧?你能給我寫(xiě)個(gè)分錄嗎?核算后后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:19

借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶1322 追問(wèn) 2023-10-16 15:22

那這樣的話,我是不是得把之前的分錄沖紅呢,然后重新寫(xiě)個(gè)?有沒(méi)有不沖紅之前分錄,直接結(jié)轉(zhuǎn)的方法?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:26

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做這個(gè),沒(méi)有其他的。

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快賬用戶1322 追問(wèn) 2023-10-16 15:32

好噠,我還想問(wèn),最后的這個(gè)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè),一般做賬系統(tǒng)月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是不是就直接結(jié)轉(zhuǎn)了,不需要特意寫(xiě)這個(gè)分錄,系統(tǒng)就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:34

月末自己做的,不要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶1322 追問(wèn) 2023-10-16 15:40

為什么不能讓系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)呢?我月末會(huì)點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:42

系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的話,它會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),你可以試一下。

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快賬用戶1322 追問(wèn) 2023-10-16 15:45

好噠,那就是如果12月計(jì)提了,就不需要年度損益調(diào)整了對(duì)吧?那匯算清繳時(shí)也一樣?計(jì)提就不需要,沒(méi)有計(jì)提就需要調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:45

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1322 追問(wèn) 2023-10-16 15:47

好噠,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:47

不用客氣,工作愉快。

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