你好!是的,是本年收入

老師廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表(A105060)中第四列的:本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是不是填寫當(dāng)年的銷售收入(不含稅的)?我們平時(shí)做的廣告牌、名牌、展位費(fèi)是不是都應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用的廣告費(fèi)用里面?或者業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?
匯算清繳廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表中,三、本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)這個(gè)數(shù)值是怎么取值
匯算清繳-廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表-本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是填的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,還是只要填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是本年收入么?
老師,您好!請(qǐng)幫助解答一下問(wèn)題,感謝 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表中本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是怎么計(jì)算呢?
老師這邊有erp系統(tǒng)的學(xué)習(xí)課程嗎?
請(qǐng)問(wèn)董老師,B選項(xiàng)紅筆標(biāo)注的地方,綜債轉(zhuǎn)攤,綜債里的預(yù)期信用減值損失對(duì)應(yīng)的科目是其它綜合收益,轉(zhuǎn)攤,其它綜合收益肯定要轉(zhuǎn)出來(lái),那就意味著信用減值損失也得變動(dòng)
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,只有買裝修工程材料發(fā)票,和人工支出,沒(méi)有收入,但營(yíng)業(yè)執(zhí)照已辦理了,請(qǐng)問(wèn)需要做賬嗎?需要報(bào)稅嗎?
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題的解法為什么不是我上面寫的這個(gè)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,,充電是安任物流,開(kāi)票讓我公司開(kāi)另外一家,(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師您好,我這個(gè)賬號(hào)是永久的現(xiàn)在怎么不能看中級(jí)課程呢?
老師如果24年4月因質(zhì)量問(wèn)題銷售退回23年2月的一批貨物不含稅收入100萬(wàn),會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上怎樣處理
老師您好,工資是按產(chǎn)值來(lái)的嗎?
1.企業(yè)所得稅年度申報(bào) 個(gè)人所得稅年度匯算清繳都是啥時(shí)候 2.企業(yè)所得稅增值稅季度或月度申報(bào)都是季下月度15號(hào)是嗎?3.消費(fèi)稅房產(chǎn)稅等一些其他稅種申報(bào)都有對(duì)應(yīng)稅種申報(bào)表?4.工商年度報(bào)告是幾月幾號(hào)?
老師好,我明天想去面試建筑公司會(huì)計(jì),目前對(duì)建筑業(yè)的繳納稅款這塊還不清楚,有一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,異地預(yù)繳有分包抵減等,想請(qǐng)老師具體說(shuō)一下交稅這塊

