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老師,您好!請(qǐng)幫助解答一下問題,感謝 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表中本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是怎么計(jì)算呢?

2024-04-21 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-21 16:54

您好 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表中本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是營業(yè)收入金額

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快賬用戶2900 追問 2024-04-21 16:57

這個(gè)表的數(shù)據(jù)怎么求呢?

這個(gè)表的數(shù)據(jù)怎么求呢?
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齊紅老師 解答 2024-04-21 16:58

這個(gè)就填主表的營業(yè)收入欄次的金額就好了

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快賬用戶2900 追問 2024-04-21 17:01

老師,對(duì)了

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齊紅老師 解答 2024-04-21 17:04

填了收入金額就對(duì)了 是嗎

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快賬用戶2900 追問 2024-04-21 17:08

我原來不知道是填收入的總金額,自己算了下是沒超15%的啊,然后聽您說的錄了收入進(jìn)去后扣除限額就出來了……跟我算的是一樣的,然后本年支出沒超過限額就不用調(diào)增了

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齊紅老師 解答 2024-04-21 17:15

本年支出沒超過限額就不用調(diào)增 是的哈

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快賬用戶2900 追問 2024-04-21 17:17

感謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-21 17:17

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表中本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是營業(yè)收入金額
2024-04-21
你好!是的,是本年收入
2024-04-19
你好是的,有視同銷售收入還需要加這個(gè),沒有就是營業(yè)收入
2021-05-17
你好? 你好 : 廣宣費(fèi)支出稅前扣除 根據(jù)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第四十四條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除. 三類企業(yè)扣除標(biāo)準(zhǔn)提高至30%   【政策要點(diǎn)】   2021年1月1日—2025年12月31日,對(duì)化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入30%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除;   對(duì)簽訂廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)分?jǐn)倕f(xié)議的關(guān)聯(lián)企業(yè),其中一方發(fā)生的不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入稅前扣除限額比例內(nèi)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出可以在本企業(yè)扣除,也可以將其中的部分或全部按照分?jǐn)倕f(xié)議歸集至另一方扣除。另一方在計(jì)算本企業(yè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出企業(yè)所得稅稅前扣除限額時(shí),可將按照上述辦法歸集至本企業(yè)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不計(jì)算在內(nèi)。   煙草企業(yè)的煙草廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,一律不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。   【政策依據(jù)】   《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
2023-05-16
你好,這里填寫的是你單位的營業(yè)收入。
2024-04-24
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