您好 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表中本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是營業(yè)收入金額
老師廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表(A105060)中第四列的:本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是不是填寫當(dāng)年的銷售收入(不含稅的)?我們平時(shí)做的廣告牌、名牌、展位費(fèi)是不是都應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用的廣告費(fèi)用里面?或者業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?
匯算清繳廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表中,三、本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)這個(gè)數(shù)值是怎么取值
匯算清繳里-A105060表(廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表)。表里的第四行:本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)。請(qǐng)問這個(gè)是什么意思。里面的數(shù)字是自動(dòng)帶出來的,依據(jù)是什么呢。謝謝老師解惑
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是本年收入么?
老師,您好!請(qǐng)幫助解答一下問題,感謝 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表中本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是怎么計(jì)算呢?
老師,請(qǐng)問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請(qǐng)問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎,出差過程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對(duì)吧 問題二:那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎
這個(gè)表的數(shù)據(jù)怎么求呢?
這個(gè)就填主表的營業(yè)收入欄次的金額就好了
老師,對(duì)了
填了收入金額就對(duì)了 是嗎
我原來不知道是填收入的總金額,自己算了下是沒超15%的啊,然后聽您說的錄了收入進(jìn)去后扣除限額就出來了……跟我算的是一樣的,然后本年支出沒超過限額就不用調(diào)增了
本年支出沒超過限額就不用調(diào)增 是的哈
感謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問