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老師,2月份暫估庫存商品金額:210.26,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,4月份紅沖暫估庫存商品金額:-106元,還差104.07元沒有紅沖,那我9月份做一張紅沖 借:庫存商品:-104.07貸:應付賬款-暫估款-104.07,老師我還需要再做一張憑證嗎?

2024-04-19 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-19 18:20

你好,當時結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有?

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快賬用戶7213 追問 2024-04-19 18:21

2月份暫估庫存商品金額:210.26,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2024-04-19 18:23

他需要做一個紅沖成本的。

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快賬用戶7213 追問 2024-04-19 18:24

老師,麻煩做一下分錄,金額也寫一下

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齊紅老師 解答 2024-04-19 18:26

借應付賬款帶庫存商品104.07,借庫存商品借主營業(yè)務成本104.07。

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快賬用戶7213 追問 2024-04-19 18:29

老師沖暫估分錄不應該是借:庫存商品:-104.07紅字貸:應付賬款-暫估款-104.07紅字嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-19 18:29

那我做相反的不可以嗎?你之前的分錄不變,金額是負數(shù),那我做相反的也可以吧?

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快賬用戶7213 追問 2024-04-19 18:48

老師,可是不平?。?

老師,可是不平?。? title=
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齊紅老師 解答 2024-04-19 18:49

主營業(yè)務成本負數(shù) - 加這個

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你好,當時結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有?
2024-04-19
可以的,可以這么做的,成本不用動,暫估和發(fā)票一樣的成本不用動。
2023-06-08
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
您好,是的,已經(jīng)銷售出去了,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2025-01-08
如果金額是一樣的 你只需要把應付賬款—暫估 轉(zhuǎn)到應付賬款-xx公司? ?
2021-07-22
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