你好,當時結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有?
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,我5月份的時候暫估了一筆商品,因為二級明細不是很清楚,所以就給它歸集到大類哪里 借:庫存商品—商品 貸:應付賬款—暫估 結(jié)賬成本的時候 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 6月份是購進庫存商品—五金配件,需要把5月份的暫估那筆和結(jié)賬成本那筆紅沖掉,做一筆正確的?
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應付賬款-暫估 發(fā)票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應付賬款 借 原材料 進項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應付賬款 但是我賣出去了 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 發(fā)票回來要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應付賬款 借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來7元 不影響所得稅和庫存?
老師您好!我4月份暫估的商品當月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫存商品-973.44 貸:應付賬款—應付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫存商品973.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅額126.55 貸:銀行存款1100
老師,2月份暫估庫存商品金額:210.26,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,4月份紅沖暫估庫存商品金額:-106元,還差104.07元沒有紅沖,那我9月份做一張紅沖 借:庫存商品:-104.07貸:應付賬款-暫估款-104.07,老師我還需要再做一張憑證嗎?
一般納稅人,如果發(fā)票停了,影不影響接收進項發(fā)票,影不影響報稅?
?你好老師,這個是我做的,關(guān)于這個計提社保,制造費用,二級科目我可以寫社保費嗎? 因為我看了其他老師做的答案,制造費用,二級科目沒有寫社保費。我和老師哪個對呢?
快帳財務系統(tǒng)可以整體復制一個賬套么?
老師,施工過程,用到某些材料,然后可能臨時找了專業(yè)人員切割,可以直接發(fā)放后,作為臨時人員工資,申報工資薪酬個稅嗎?還是必須讓他們?nèi)ザ悇沾_發(fā)票?
老師,農(nóng)業(yè)公司在籌建期,需要打一口供水井,水井這個費用應該怎么入賬
利息支出納稅調(diào)整怎么計算啊?
老師,我們公司是運輸公司,然后這個月買了三部車,總共的成本是五十多萬,我想問一下我的銷售額到現(xiàn)在也才十幾萬,就算是那個車去分攤這個成本也太高了,這個怎么辦?
老師接收一個企業(yè)如果對方不告訴有幾個一般戶咱們自己能查到嗎?一般戶基本戶啥區(qū)別。還有專戶
老師,請問銀行貸款發(fā)生的公證費用500元計入什么科目呢
一般納稅人,進項稅和銷項稅的余額怎么處理?
2月份暫估庫存商品金額:210.26,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了
他需要做一個紅沖成本的。
老師,麻煩做一下分錄,金額也寫一下
借應付賬款帶庫存商品104.07,借庫存商品借主營業(yè)務成本104.07。
老師沖暫估分錄不應該是借:庫存商品:-104.07紅字貸:應付賬款-暫估款-104.07紅字嗎?
那我做相反的不可以嗎?你之前的分錄不變,金額是負數(shù),那我做相反的也可以吧?
老師,可是不平?。?
主營業(yè)務成本負數(shù) - 加這個