你都不設(shè)置二級(jí)科目,全部用輔助不好嘛
下列關(guān)于應(yīng)付賬款說法正確的有( )。 A.企業(yè)預(yù)付賬款業(yè)務(wù)不多時(shí),可以不設(shè)置“預(yù)付賬款”科目,直接通過“應(yīng)付賬款”科目核算企業(yè)的預(yù)付賬款 B.在所購貨物已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但發(fā)票賬單尚未到達(dá),待月末暫估入賬時(shí)應(yīng)該貸記“應(yīng)付賬款”科目 C.企業(yè)在購入資產(chǎn)時(shí)形成的應(yīng)付賬款賬面價(jià)值是已經(jīng)扣除了商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣后的金額 D.確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款,直接轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”科目 老師可以給我分析一下D選項(xiàng)嗎? D的意思是先用應(yīng)付賬款登記,然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入? 還是直接用營業(yè)外收入?
下列關(guān)于應(yīng)付賬款說法正確的有()。A.企業(yè)預(yù)付賬款業(yè)務(wù)不多時(shí),可以不設(shè)置“預(yù)付賬款”科目,直接通過“應(yīng)付賬款”科目核算企業(yè)的預(yù)付賬款B.在所購貨物已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但發(fā)票賬單尚未到達(dá),待月末暫估入賬時(shí)應(yīng)該貸記“應(yīng)付賬款”科目C.企業(yè)在購入資產(chǎn)時(shí)形成的應(yīng)付賬款賬面價(jià)值應(yīng)該是已經(jīng)扣除了商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣后的金額D.確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款,直接轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”科目
老師,您好!一個(gè)公司除了正常做賬外,老板想要每個(gè)月的應(yīng)收應(yīng)付流水,還有哪些公司欠我們發(fā)票的都要統(tǒng)計(jì)給他們,我想問一下這個(gè)可以從財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出明細(xì)賬嗎?還是要另外做一個(gè)excel表格?發(fā)票沒來,做暫估入庫時(shí)怎樣設(shè)置科目可以把往來單位加上去?
老師,我們供應(yīng)商名稱是用的輔助核算,現(xiàn)在我需要設(shè)置應(yīng)付賬款的二級(jí)科目,跟應(yīng)付賬款--暫估的二級(jí)科目 區(qū)分開,怎么設(shè)這個(gè)二級(jí)科目好一點(diǎn)
老師,應(yīng)付賬款下面設(shè)置了暫估,另外一個(gè)是收到票確認(rèn)入庫的,這個(gè)明細(xì)科目應(yīng)該寫什么名稱好?2級(jí)科目過后用的輔助核算
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊(cè)資金300萬,未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
沒有明白你的意思,能幫我說清楚一點(diǎn)嘛
就是直接別設(shè)置應(yīng)付賬款-暫估這個(gè)。全部用輔助核算,暫估這個(gè)也算一個(gè)輔助
現(xiàn)在我就是這樣設(shè)置的,這樣的話,后面供應(yīng)商應(yīng)付是不是就會(huì)不準(zhǔn)確
比如應(yīng)付賬款暫估,減的就是暫估的應(yīng)付款,沒有實(shí)際減到供應(yīng)商的,這樣對(duì)賬會(huì)不會(huì)有誤差
不會(huì)的,你收到發(fā)票的時(shí)候把暫估轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到相關(guān)供應(yīng)商名下就可以了
一般情況下是二級(jí)科目下設(shè)輔助好一些呢?還是一級(jí)科目下直接設(shè)置輔助核算好一些呢
這個(gè)我就建議一級(jí)科目直接設(shè)置了
好的,謝謝老師
不客氣的,工作順利