您好 沒有固定資產(chǎn)清理 還是要填固定資產(chǎn)原值跟累計(jì)折舊金額的哈
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里的電子設(shè)備已經(jīng)計(jì)提折舊完了,我也只填寫資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊攤銷額這兩欄就行了吧。資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊這兩欄就不需要填寫了是嗎?
企業(yè)所得稅年度申報(bào),我2018年購買了一批電子設(shè)備,2020年折舊完,2022年購入第二批,請問我填寫資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105080)中第6行第一列資產(chǎn)原值是這兩批資產(chǎn)的總和嗎?這一行的填寫是否正確呢?
某個(gè)資產(chǎn)已經(jīng)處置了,賬面上的這個(gè)資產(chǎn)的資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備都已經(jīng)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理并最終結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益中,那么A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫這個(gè)資產(chǎn)的資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊嗎?還是直接沖掉?
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫的數(shù)據(jù)是在冊的所有資產(chǎn)嗎?比如A設(shè)備2022年折舊已經(jīng)提完了,但是23年還在冊并沒有處置,A設(shè)備的金額需要填寫到資產(chǎn)原值中嗎?
老師,資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的電子設(shè)備,從公司開始購入的比如資產(chǎn)原值是20000,在2023年計(jì)提完了,2023又新購入8000,那我在2023年電子設(shè)備資產(chǎn)折舊這欄只填寫2023年購入的8300嗎?還是要加上之前年度計(jì)提完了的20000原值一共是28000呢?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對的上的,報(bào)關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題。現(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?