你好!費用增加了,利潤減少了,未分配利潤減少。
子公司要注銷了,賬上有未分配利潤10萬,已按10萬的利潤申報企業(yè)所得稅,現(xiàn)在又決定將這筆未分配利潤分配至母公司,企業(yè)所得稅報表需要更改嗎?
老師:這個匯算后,一般都會有調(diào)整,需要補交所得稅。然后補交的所得稅,會做通過以前年度損益調(diào)整,來影響利潤分配-未分配利潤。假設(shè)說2022年12月的利潤表是50萬,2023年3月的利潤表是70萬,現(xiàn)在匯算調(diào)整加了10萬稅的話,那這個做了調(diào)整分錄,在賬上不就利潤分配-未分配利潤就會之前的70萬-10=60萬了。那這個跟季度報表的利潤表要是一樣,余額為60?
老師,我要在原始報表基礎(chǔ)上手工做一個報表,增加繳納稅金80萬。 利潤表變化稅金及附加+80,資產(chǎn)負債表未分配利潤減少80。還有那里需要變動嗎,我現(xiàn)在改完資產(chǎn)負債表期末未分配利潤減去期初未分配利潤不等于利潤表凈利潤
現(xiàn)在一筆費用調(diào)增 更正匯算清繳報表 那未分配利潤的話 報表上的數(shù)是變大了?
現(xiàn)在報表上未分配利潤是10萬。但是有一筆2022年費用異常 現(xiàn)在需要調(diào)增補稅 做完賬以后 利潤表報表上的未分配利潤和利潤表會怎么變化?
你好老師麻辣小龍蝦的稅收分類名稱開方便食品還是熟肉制品
老師您好,我現(xiàn)在是離職領(lǐng)失業(yè)金的狀態(tài),然后前老板讓我?guī)兔Σ榱藗€賬,然后現(xiàn)在要給我一點費用,他想從公司走這筆錢,這種情況怎么樣操作能不影響我的失業(yè)金呀?
企業(yè)股東收回投資款不需要交稅吧?
老師往來重分類,應(yīng)收賬款24年期末1萬,25年1-6月借方2萬,貸方4萬!重分類后銀收賬款借方1+2=3萬,應(yīng)付賬款24年期末?4萬!對嗎?
上個月申報的印花稅,稅款所屬期填錯了,填寫成一年的了,這個月申報不了印花稅。我查下之前報表沒有申報過印花稅
老師,我們公司收到貨也已入庫,貨品也已經(jīng)銷售。但是對方還沒有開發(fā)票,這種情況,分錄怎么登記
老師您好,想請教下每個月都應(yīng)該計提收入的,可是業(yè)務(wù)沒有跟我說,導(dǎo)致我前3-4月份沒有計提,那我將一個季度收入計提的話會導(dǎo)致當(dāng)月收入增加,這個怎么操作比較好呢?
老師 這月 公司有2人離職了,但是這月還得發(fā)他們工資,但是社保不交了 ,是不是 個稅系統(tǒng)也要錄入呀 算個稅呢
老師,請問一下賬戶上收到電子退庫退了23.71不知道退的啥?應(yīng)該怎么查?查不到分錄應(yīng)該怎么寫?
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是這樣 這筆款2022元就是入費用啦 現(xiàn)在異常 要調(diào)增啦 相當(dāng)于費用是減少了昂
匯算清繳角度的話 是的調(diào)減啦 去補稅
你好!,嗯,如果你費用減少,當(dāng)年的利潤增加,未分配利潤也要增加
我感覺我沒說對呀 就是當(dāng)時做了費用 現(xiàn)在要調(diào)整 就是的調(diào)增 才去補稅吧?
你好!是這樣,比如說調(diào)增,先確認是什么科目或者數(shù)據(jù)調(diào)增,然后再說 比如你要補稅,肯定是要利潤增加,利潤增加,費用就減少
但是這種調(diào)增補稅 調(diào)表不調(diào)賬 只是稅務(wù)角度 利潤總額增加 實際財務(wù)報表又不用動 其實 未分配利潤還是少了
原來未分配利潤只有2萬?,F(xiàn)在一筆已經(jīng)做了費用的這筆 要挑出來 調(diào)增 那么未分配利潤只會更少啦
你好!是的,未分配利潤還是動了的 你之前做了費用,現(xiàn)在不允許扣除了,是減少了費用,增加了利潤了
增加了利潤 就是說的口徑是匯算表上 利潤總額增加啦吧?從報表角度呢?調(diào)增這一步費用 資產(chǎn)負債表和利潤表是咋變得?
你好!是的。上面說了啊,費用少了,利潤加了,所得稅增加了 那應(yīng)交稅費增加,未分配利潤減少