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第一季度企業(yè)所得稅要交6000元,季度不想交稅不然到時匯算清繳退稅申請麻煩,怎么調(diào)整可以不交 調(diào)整多少金額

2024-04-18 20:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-18 20:14

你好,這個可以先暫估一些成本,然后那個等下個月再把暫估的成本沖銷。

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快賬用戶9874 追問 2024-04-18 20:27

工資可以計提多一萬這樣可以不

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齊紅老師 解答 2024-04-18 20:27

您交稅就交6000多嗎?還是利潤這么多呢,還有你們是小微企業(yè)嗎?

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快賬用戶9874 追問 2024-04-18 20:29

嗯 我們是小型微利企業(yè) 這個月季報就顯示要交6000多稅,

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齊紅老師 解答 2024-04-18 20:33

那說明你們利潤就得有12萬多,那么起碼要暫估成本13萬左右才行

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快賬用戶9874 追問 2024-04-18 20:33

做那些費用可以不先不交這個季度稅,交了后期退稅麻煩的很

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齊紅老師 解答 2024-04-18 20:37

對,這么做就是暫時不交稅的意思

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快賬用戶9874 追問 2024-04-18 20:37

對的今年 1月到3月的利潤是有12完多,去年的匯算清繳虧損是三萬。

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齊紅老師 解答 2024-04-18 20:38

您要是沒做匯算清繳呢,是不能彌補虧損,要是做了匯算就可以彌補三萬多的虧損

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快賬用戶9874 追問 2024-04-18 20:41

我先做了匯算清繳的 虧損三萬,后面再做今年企業(yè)所得稅季報 所有數(shù)據(jù)都輸入完了還要交6000多稅

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快賬用戶9874 追問 2024-04-18 20:43

這是我今年利潤表和我申報的季報數(shù)據(jù),正常我去年虧損了應(yīng)該今年不用交了吧

這是我今年利潤表和我申報的季報數(shù)據(jù),正常我去年虧損了應(yīng)該今年不用交了吧
這是我今年利潤表和我申報的季報數(shù)據(jù),正常我去年虧損了應(yīng)該今年不用交了吧
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齊紅老師 解答 2024-04-18 20:44

你還有八萬多利潤,起碼再暫估九萬的成本才行

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快賬用戶9874 追問 2024-04-18 20:50

九萬多成本怎么暫估 暫估那些費用哦

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齊紅老師 解答 2024-04-18 20:52

做賬這么做,借主營業(yè)務(wù)成本90000 貸應(yīng)付賬款暫估90000

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快賬用戶9874 追問 2024-04-18 20:53

等到4月做賬在把他做紅字沖銷調(diào)回來是不

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齊紅老師 解答 2024-04-18 21:01

對的,再把本月的暫估沖銷了

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快賬用戶9874 追問 2024-04-18 21:11

這個會不會引起稅務(wù)稽查

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齊紅老師 解答 2024-04-18 21:17

不會的,因為最后的損益沒有多增加

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快賬用戶9874 追問 2024-04-18 21:18

好的 老師 就是我們外貿(mào)銷售出去價格很高進價比較低,這樣我們利潤高這個怎么做可以降低利潤呢

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齊紅老師 解答 2024-04-18 21:24

這種情況只能是盡量去找費用發(fā)票來降低企業(yè)的利潤才行

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你好,這個可以先暫估一些成本,然后那個等下個月再把暫估的成本沖銷。
2024-04-18
你好,都可以的,哪個都行
2024-12-12
您好,現(xiàn)在是需要預(yù)交是把
2023-05-23
高新技術(shù)企業(yè)想在四季度少交、匯算清繳時再補交所得稅,可這樣調(diào)整:一是合理歸集分?jǐn)傃邪l(fā)費用,梳理四季度研發(fā)費用并合理分?jǐn)偪缙陧椖?;二是利用?yōu)惠及扣除項目,如加速折舊、充分扣除未扣項目; 可以做相關(guān)暫估
2024-12-11
你好,第四季度的在12月份計提就可以的,不用以前年度損益調(diào)整匯算清交的學(xué)。
2023-10-16
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