你好,這個可以先暫估一些成本,然后那個等下個月再把暫估的成本沖銷。
老師,上年末利潤總額是—125918.74元,上年第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅856618.18元,今年匯算清繳業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)整22649.73元,其他不需要調(diào)整,請問1、匯算清繳應(yīng)該退還企業(yè)多少錢,請詳細(xì)列出計算過程? 2、匯算清繳過后企業(yè)還是處于虧損狀態(tài)嗎?虧損多少,如果今年2021年第一季度盈利80000元申報企業(yè)所得稅時,需要繳費嘛?如果需要交多少呢?請詳細(xì)計算過程?
老師在嗎,麻煩問一下,就是在匯算清繳企業(yè)所得稅,第一季度預(yù)繳了,然后今年一整年虧損50多萬,20年有虧損40多萬,現(xiàn)在要叫退稅,我不想退,我調(diào)增100多萬,可以不
老師,我調(diào)整了三季度的利潤表,對應(yīng)三季度的所得稅申報表也要調(diào)整嗎(不涉及到交稅),還是說可以不調(diào)整,匯算清繳時年報按實際的填
企業(yè)所得稅匯算清繳2022第二季度預(yù)交,有以前年度補虧損,現(xiàn)在要退稅,怎么報表調(diào)整為0不要退稅
請問,第四季度的所得稅和匯算清繳時交的企業(yè)所得稅,通過年度損益調(diào)整科目不?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費的申報,以前每個月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補助限定性收入,發(fā)生限定性費用怎么做分錄
快遞費在匯算清繳期間費用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進項發(fā)票,在采購?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
工資可以計提多一萬這樣可以不
您交稅就交6000多嗎?還是利潤這么多呢,還有你們是小微企業(yè)嗎?
嗯 我們是小型微利企業(yè) 這個月季報就顯示要交6000多稅,
那說明你們利潤就得有12萬多,那么起碼要暫估成本13萬左右才行
做那些費用可以不先不交這個季度稅,交了后期退稅麻煩的很
對,這么做就是暫時不交稅的意思
對的今年 1月到3月的利潤是有12完多,去年的匯算清繳虧損是三萬。
您要是沒做匯算清繳呢,是不能彌補虧損,要是做了匯算就可以彌補三萬多的虧損
我先做了匯算清繳的 虧損三萬,后面再做今年企業(yè)所得稅季報 所有數(shù)據(jù)都輸入完了還要交6000多稅
這是我今年利潤表和我申報的季報數(shù)據(jù),正常我去年虧損了應(yīng)該今年不用交了吧
你還有八萬多利潤,起碼再暫估九萬的成本才行
九萬多成本怎么暫估 暫估那些費用哦
做賬這么做,借主營業(yè)務(wù)成本90000 貸應(yīng)付賬款暫估90000
等到4月做賬在把他做紅字沖銷調(diào)回來是不
對的,再把本月的暫估沖銷了
這個會不會引起稅務(wù)稽查
不會的,因為最后的損益沒有多增加
好的 老師 就是我們外貿(mào)銷售出去價格很高進價比較低,這樣我們利潤高這個怎么做可以降低利潤呢
這種情況只能是盡量去找費用發(fā)票來降低企業(yè)的利潤才行