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企業(yè)所得稅匯算清繳2022第二季度預交,有以前年度補虧損,現(xiàn)在要退稅,怎么報表調(diào)整為0不要退稅

2023-05-23 22:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-23 22:07

您好,現(xiàn)在是需要預交是把

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快賬用戶2126 追問 2023-05-23 22:11

不是,現(xiàn)在報匯算清繳,不想退稅

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齊紅老師 解答 2023-05-23 22:12

那你可以做一些無票收入的了

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您好,現(xiàn)在是需要預交是把
2023-05-23
你好,在納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應補退稅額不是負數(shù)
2022-05-16
你好,在納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次,填寫一個數(shù)據(jù),彌補之前年度虧損,使得沒有退稅形成
2023-05-24
同學你好,可以這樣操作,但是,實際操作中,不管前后,都不預交企業(yè)所得稅,以避免退稅的麻煩。如果能彌補最好,如果不讓彌補,就調(diào)整報表為虧損處理,后續(xù)能彌補了,再調(diào)整回來。
2021-05-16
同學,你好,你不想退的話,必須你的利潤是零才可以,所以就是調(diào)成本或費用增加,減少利潤。如果所得稅金額大的話,這個有難度。
2021-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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