1、沖銷多計(jì)提印花稅 借:稅金及附加一印花稅(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交印花稅(紅字) 2、退回印花稅時(shí) 借:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交印花稅(紅字) 不用調(diào)增2023年利潤
老師怎么彌補(bǔ)以前年底虧損呢,假如我2023年利潤分配-未分配利潤是-70萬,那么,2024年做2023年匯算清繳時(shí)最后調(diào)增調(diào)減后-71萬,那么我需要有以后的利潤彌補(bǔ)這個(gè)71萬是嗎
2023年有一筆稅務(wù)的滯納金,然后去年也交了滯納金,通過營業(yè)外支出減少了利潤。 2024年做匯算清繳,這筆業(yè)務(wù)做了調(diào)整處理,想問老師我去年減少的未分配利潤如何補(bǔ)回來,然后分錄怎么做才合理呢?
老師本來我是2022年工資多計(jì)提了我在匯算清繳的時(shí)候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時(shí)候做錯(cuò)了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師本來我是2022年工資多計(jì)提了我在匯算清繳的時(shí)候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時(shí)候做錯(cuò)了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師,我2023年一筆印花稅1000報(bào)錯(cuò)了,然后2024年給我退回來了,我現(xiàn)在做匯算清繳,要調(diào)增2023年的利潤,這個(gè)要怎么調(diào)整啊?
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
無收入,有營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項(xiàng)目,其他,還是填在與取得收入無關(guān)的支出?
請問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎(jiǎng)金,應(yīng)該交多少個(gè)稅?
我更正申報(bào)了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報(bào)表要更正嗎?還需要更正哪些報(bào)表???
老師,請問做企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)時(shí)除了需要把業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際百分之60和不超過收入的千分之五孰低調(diào)增外,還需要哪些調(diào)增嗎?
我們印花稅我一般一年,年底報(bào)一次,不多一年,2024年的印花稅我要等到年底才報(bào)呢?沒法沖銷???
收到退稅款時(shí)應(yīng)調(diào)整以前年度損益: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
然后做2023年匯算清繳的時(shí)候,這筆2023年的印花稅,2024年退回來的,要做納稅調(diào)增是吧?
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對嗎?和你上面給的不太一樣。
對的,小企業(yè)準(zhǔn)則的話沒通過以前年度損益調(diào)整也行
你上面寫的那個(gè)會(huì)計(jì)分錄和下面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄有啥區(qū)別呢?
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 貸:利潤分配--未分配利潤,把以前年度損益去掉就行了。這個(gè)只是過渡一下
然后做2023年匯算清繳的時(shí)候,這筆2023年的印花稅,2024年退回來的,要做2023年納稅調(diào)增是吧
是的,2023年利潤調(diào)增一下