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你好!老師,我咨詢一下問題 我們購買商品付款當時商家沒有發(fā)票,都是我們需要的時候才找客戶開的,入帳,付款時,借:銀行存款,貸:預付帳款,入庫取得發(fā)票,借:庫存商品,貸:預付帳款,這是內(nèi)帳,不入庫庫存商品不對,這樣對嗎

2024-04-18 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-18 10:40

您好,內(nèi)賬也得記入到庫存商品

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快賬用戶6640 追問 2024-04-18 10:42

這樣做對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:43

對,這么做賬是沒錯的。

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快賬用戶6640 追問 2024-04-18 10:46

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:46

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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快賬用戶6640 追問 2024-04-18 10:56

我想再咨詢您一下問題,我們客戶上款給客戶返利,例如:上款5萬返15000,確認收入,借:預收賬款35000,貸:主營業(yè)務收入35000,借:返利支出15000,貸:庫存商品,這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:58

對,沒錯的,是這么做的。

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快賬用戶6640 追問 2024-04-18 10:59

以前我問咱們會計問老師說我做的不對,一直不確認對不對,

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快賬用戶6640 追問 2024-04-18 10:59

我給你個好評,

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:59

就是收款了50000,給對方1500是嗎

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快賬用戶6640 追問 2024-04-18 11:01

是收了50000,給客戶返15000轉(zhuǎn)成貨款,客戶帳戶余額65000,

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齊紅老師 解答 2024-04-18 11:02

確認收入,借:預收賬款50000,貸:主營業(yè)務收入50000,借:返利支出15000,貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2024-04-18 11:02

我覺得應該是這么做的。

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快賬用戶6640 追問 2024-04-18 11:03

這樣的話預收帳款余額不對

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齊紅老師 解答 2024-04-18 11:04

那按照你之前這么做就可以了。

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快賬用戶6640 追問 2024-04-18 11:05

借:庫存現(xiàn)金50000,貸:預收帳款50000,借:預收50000,貸:50000,返利15000,庫存商品15000,佘額不對

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齊紅老師 解答 2024-04-18 11:06

那就按照您之前這么做就可以。

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您好,內(nèi)賬也得記入到庫存商品
2024-04-18
可以的,可以這么做。
2023-10-20
你好!這樣不對。主要是后面這個分錄不對
2024-04-18
可以直接 庫存商品, 預收賬款的
2024-04-18
你好,這個商品現(xiàn)在到了嗎?
2024-04-17
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