您好,內(nèi)賬也得記入到庫存商品
老師,請問。我們是電商行業(yè),客戶在我們店鋪買了東西,由廠家給我們發(fā)貨。發(fā)貨了我們給他們貨款(一件代發(fā)價)分錄:是不是,借:預付賬款-廠家 貸:銀行存款 借庫存商品 貸預付賬款,借:主營業(yè)務成本 貸 庫存商品,這個分錄對不對?
購進一批商品,款已付,貨已收,但是發(fā)票未收到,分錄是借:預付帳款 貸:銀行存款 ,然后商品入庫時是借:庫存商品 貸:預付帳款 這樣對嗎?
你好老師,我采購有預付款,借預付,貸銀行存款,對方這時候給我開了全額發(fā)票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎? 第二種記賬方式,直接 借 庫存商品,貸 預付賬款 應付賬款
你好老師,我采購有預付款,借預付,貸銀行存款,對方這時候給我開了全額發(fā)票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎? 第二種記賬方式,直接 借 庫存商品,貸 預付賬款 應付賬款 第三種 借庫存商品 貸預付賬款 預付賬款余額在貸方。
請問老師,比如,預付客戶1萬,當時做帳,借:預付帳款 1萬,貸:銀行存款1萬,收到貨物(無發(fā)票),借:庫存商品-暫估(不含稅)0.88萬,貸:預付帳款-暫估 0.88,那預付不還余0.12萬,與客戶對帳時余額對不上,客戶那顯示我們不欠款,但我們帳上顯示多付了0.12萬嗎?如一直不來發(fā)票,那帳怎么平了
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
這樣做對嗎
對,這么做賬是沒錯的。
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
我想再咨詢您一下問題,我們客戶上款給客戶返利,例如:上款5萬返15000,確認收入,借:預收賬款35000,貸:主營業(yè)務收入35000,借:返利支出15000,貸:庫存商品,這樣做嗎?
對,沒錯的,是這么做的。
以前我問咱們會計問老師說我做的不對,一直不確認對不對,
我給你個好評,
就是收款了50000,給對方1500是嗎
是收了50000,給客戶返15000轉(zhuǎn)成貨款,客戶帳戶余額65000,
確認收入,借:預收賬款50000,貸:主營業(yè)務收入50000,借:返利支出15000,貸:庫存商品
我覺得應該是這么做的。
這樣的話預收帳款余額不對
那按照你之前這么做就可以了。
借:庫存現(xiàn)金50000,貸:預收帳款50000,借:預收50000,貸:50000,返利15000,庫存商品15000,佘額不對
那就按照您之前這么做就可以。