你好,印花稅是購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售都要繳納(是按含稅金額計(jì)算的)

申報(bào)印花稅是銷(xiāo)售和采購(gòu)都填寫(xiě)不含稅金額嗎
印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同都需要繳納印花稅嗎?比如我們購(gòu)貨不含稅金額1000元,銷(xiāo)售不含稅金額2000元,那么是不是需要繳納3000元的印花稅,還是只繳納2000元銷(xiāo)售的印花稅
采購(gòu)款怎樣計(jì)算印花稅,計(jì)算是含稅還是不含稅款? 銷(xiāo)售收入怎樣計(jì)算印花稅,還稅還是不含稅? 采購(gòu)和銷(xiāo)售收入都要繳印花稅嗎?
印花稅合同金額包括銷(xiāo)售和購(gòu)入嗎還是光銷(xiāo)售啊。是不是都是不含稅的
印花稅是購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售都要繳納嗎,都是不含稅金額嗎
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車(chē),都是租賃別人的車(chē)?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶(hù)端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶(hù),中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


不是按合同,如果合同里印花稅單獨(dú)標(biāo)注的話(huà),就按不含稅金額嗎
你好,如果合同單獨(dú)標(biāo)準(zhǔn)了不含稅金額和稅額的,就是按不含稅金額計(jì)算?
哦,印花稅少交稅務(wù)局能查出來(lái)嗎
你好,如果要查,當(dāng)然是可以查出來(lái)的
主要是銷(xiāo)售的都是零售,沒(méi)有合同,我都是按不含稅金額計(jì)提繳納的,這個(gè)問(wèn)題大不
你好,屬于計(jì)稅依據(jù)錯(cuò)誤(印花稅不需要計(jì)提,實(shí)際繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加科目核算就是了)
不計(jì)提嗎?,屬于當(dāng)期的費(fèi)用不用計(jì)提嗎
你好,印花稅的賬務(wù)處理比較特殊,是不需要計(jì)提的