是的,影響損益的用以前年度損益調(diào)整入賬。
我去年簽了一個成本合同,本應該入去年的成本。但因為對方?jīng)]有開票,所以去年沒有入成本。到今年對方開票了之后入了今年的成本。這樣做在審計上會被查出什么問題嗎?
老師,您好,我們?nèi)ツ暧幸粡埑杀景l(fā)票,對方先開的發(fā)票給我們,但我們沒付款,發(fā)票忘記入賬,這筆費用去年也沒做賬,今年一月付的款,這張發(fā)票今年還可以入賬嗎?要怎么做
老師1、去年的費用發(fā)票沒有登記,登記到今年就需要用以前年度損益。 2、去年的收入已做賬的、但是今年紅沖了,是不是直接負數(shù)發(fā)票就行了,不需要用以前年度損益調(diào)整
去年做了暫估入庫,也做了成本。今年收到發(fā)票了,我知道去紅沖暫估入庫,但是這個成本怎么調(diào)整?
去年開的成本票,去年沒有暫估,今年收到,今年做了以前年度損益調(diào)整,去年的匯算清繳可以把這部分費用調(diào)減應納稅所得額嗎
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設置收入和成本設置了分項目核算,應付賬款和應收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應收和應付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應該怎么做賬?正好學到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
好的,謝謝老師
客氣問題解決,請好評,謝謝。