你好,打錯誤了之后你們沒有做,那你的銀行存款余額是不是也不一致?
你好,老師 我們公司是一家銷售汽車公司,本來的營業(yè)模式是供應(yīng)商給我們車,我們再把車買給客戶正常打款開票,現(xiàn)在有一種情況是客戶把車款打給我們了,我們把車款也打給供應(yīng)商啦,但是我們供應(yīng)商直接按買給我們的價格直接給客戶開票了,我們現(xiàn)在該怎么做賬
請問往來單位給我們打款用錯賬戶名,掛了能有一年的賬了,想讓我們退回去,換個賬戶打進(jìn)來,這筆錢我們也一直沒有開過發(fā)票,這種的話用出什么手續(xù)退回去嗎?
老師,去年出納給客戶打款,一個打正確了,一個打錯了,但是我們做賬只做了一筆正確的,今年才發(fā)現(xiàn),本月客戶把多打的款退回來給我們了,這筆帳我應(yīng)該怎么做,我們要把退回來的錢重新打給另外一個公司
我想問一下,我們公司兩個賬戶,月底那天,從基本戶轉(zhuǎn)到一般戶1萬,結(jié)果一般戶的賬號入錯了。顯示基本戶打出去了,一般戶沒收到錢。這種情況下,我要怎么做分錄?基本戶確實打出去了,但一般戶確實沒收到錢。當(dāng)天錢也沒退回來。到七月份才給退回來的,謝謝你了
我司客戶打給我們一筆保證金,本來應(yīng)該在收到貨款后打回給對方,但是后來對方把其中一部分保證金作為貨款付給我們了,這個會計分錄怎么做?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計入借:管理費用一社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一社保費?
去年的報關(guān)單有10張,稅局說要一個批次申報,不能分多個批次申報,這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報個稅顯示這個怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費用后,管理費用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
20年買的一個車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個車不在公司且老早被前一個法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報才能不用退稅,
老師,請問一個小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報告嗎?
銀行存款是一致的,因為去年那個月本來就要付那么錢,只是把錢打錯公司了,本來是要打給2家公司的,結(jié)果打給一家公司了,做賬又是做的正確的
好,那打出錯誤的那一筆,他怎么做的?
錯誤的那筆還是按照正確的做的,就相當(dāng)于 把打到另外一個公司的回單,貼到了應(yīng)該付款的那個公司了
好,那當(dāng)時按照正確的來做的,你就收回來的都相反的。
就是這樣的經(jīng)過
你好,那你再做一個紅沖的就可以。
好的 我等下來調(diào)
可以的,可以調(diào)整的。
不用以前年度損益這個科目吧
你好,你當(dāng)時怎么做的?涉及到損益類的科目嗎?
一個按照管理費用做的,一個按照成本費用做的
需要做以前年度損益調(diào)整,需要納稅調(diào)增