你好,你看下有證明收不回來(lái)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則壞賬損失在年度匯算清繳需要申報(bào)《資產(chǎn)損失扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》嗎?
所得稅匯算清繳,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里的數(shù)據(jù)怎么填?
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)出售的損失,不需要填寫(xiě)資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表吧?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備但沒(méi)有實(shí)際發(fā)生損失,需要填那些表?要不要填“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”?
做企業(yè)所得稅匯算清繳,填【資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表】表里的【資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額】是什么意思呢
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買(mǎi)社保,但是一直沒(méi)買(mǎi)社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫(xiě)
買(mǎi)票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書(shū)本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
8000是五年前的押金,收不回來(lái)了,還有2000是2年前的質(zhì)保金,也收不回來(lái)了,都沒(méi)有書(shū)面證明
好,那需要納稅調(diào)增的不能抵扣。
證明必須是對(duì)方出具的嗎?能讓我們公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員寫(xiě)個(gè)證明來(lái)證實(shí)這個(gè)事嗎
好,有對(duì)方破產(chǎn)注銷(xiāo)這種證明。
沒(méi)有。如果有證明的話,需要填這個(gè)表,不用納稅調(diào)增了。如果沒(méi)有證明,不用填這個(gè)表,直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類(lèi)調(diào)整中其他里調(diào)增。是這樣處理嗎?
哦,沒(méi)有證明需要納稅調(diào)增。有證明可以抵扣。你不會(huì)填寫(xiě),你就說(shuō)一下截圖。
沒(méi)有證明,還需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?調(diào)增的1萬(wàn)元填在那個(gè)表哪一項(xiàng)
你好,應(yīng)收賬款壞賬損失這一行。
調(diào)增的10000元填哪個(gè)表哪一項(xiàng)?
你好,105090這個(gè)表格里面有一個(gè)應(yīng)收賬款這一項(xiàng)你想找不著,你截圖吧。我也不清楚他在哪一行,記不住。
按你說(shuō)的填在了應(yīng)收賬款這一行金額,但是納稅調(diào)整列是0,這個(gè)表只是填入數(shù)據(jù),沒(méi)有進(jìn)行納稅調(diào)整。我是說(shuō)納稅調(diào)增的1萬(wàn)填在哪
一列填寫(xiě)1萬(wàn),剩下的不填寫(xiě)。